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老師,企業(yè)屬于教育培訓(xùn)類行業(yè),9月份收了一筆不開票學(xué)費(fèi)。這個需要申報印花稅嗎?屬于什么類型的印花稅?

2020-10-18 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-18 14:51

你好,教育培訓(xùn)類行業(yè),學(xué)費(fèi)是不需要繳納印花稅的?

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你好,教育培訓(xùn)類行業(yè),學(xué)費(fèi)是不需要繳納印花稅的?
2020-10-18
您好,這個的話,是不需要更正的,這個沒事的哈
2025-02-07
同學(xué)你好 這樣做就可以了
2021-03-19
你季度30萬免地方教育和教育附加 這個16年就有 不是剛出的 印花稅回來自己申報的 得看具體的業(yè)務(wù)不是所有的都需要交印花稅
2021-07-04
6 月份收到的 3% 的簡易計稅專票,并不意味著您以后的業(yè)務(wù)開票都得采用簡易計稅法且不能用進(jìn)項稅額抵扣。 簡易計稅方法的適用通常是針對特定的業(yè)務(wù)或符合特定條件的業(yè)務(wù),不是因?yàn)槭盏揭粡埡喴子嫸惖陌l(fā)票就決定了后續(xù)所有業(yè)務(wù)的計稅方式。 7 - 8 月份開的 13% 的進(jìn)項是否可以抵扣 9% 的銷項,需要看具體的業(yè)務(wù)情況。一般來說,如果進(jìn)項和銷項對應(yīng)的業(yè)務(wù)都是增值稅應(yīng)稅項目,且符合抵扣的相關(guān)規(guī)定,是可以進(jìn)行抵扣的。但如果進(jìn)項和銷項的業(yè)務(wù)性質(zhì)不同,或者存在其他不符合抵扣的情況,則可能無法抵扣。
2024-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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