你好 之前做錯了你要不修改申報表的做到當月
老師好,本月申報季度所得稅時我填了營業(yè)收入,成本,利潤上去,它直接計算出一個減免稅的金額,而且跟著附表的減免稅金額也生成了,這個減免金額都沒辦法改的,后來我發(fā)現(xiàn)成本我填錯了,要怎么修改呢?我成本錯了,可以改,但是改成本的話意味著利潤就有變化,可是減免稅的金額是根據(jù)之前的利潤計算出來的沒辦法改
老師,請問我之前幾個月暫估材料了,后面反結賬修改暫估數(shù)據(jù)了,這樣導致營業(yè)成本改變了,然后跟電子稅務局的利潤表申報表的營業(yè)成本本年累計數(shù)不同了怎么辦呢?
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報表時,是在沒結賬的情況下申報的,現(xiàn)在導致財務報表申報的營業(yè)務收入,營業(yè)成本,利潤總額與企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請問我現(xiàn)在該怎么處理
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務申報的數(shù)據(jù)少了580元,利潤總額少了4180元,當時修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務局修改報表,到了今年5月份匯算清繳的時候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調(diào)整的一些費用,企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務局更正申報嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
就是把利潤表上的數(shù)據(jù)調(diào)的跟自己賬面上的數(shù)據(jù)一致是嗎?本年累計也要改的跟賬面一樣是嗎?
是的 跟著有變化的
那要改成一致嗎?稅務報表是不能改了,不能改的話就當月一次性改好是嗎?
你好 可以去稅務局修改 不去修改的你在這個月修改
好的,謝謝
不用客氣的 工作愉快。