你好, 可以的 1.購(gòu)買分錄 借管理費(fèi)用…開辦費(fèi) 貸銀行存款 2.抵稅分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用…開辦費(fèi)
第一次購(gòu)買稅控盤,開的是電子普通發(fā)票,可以減免嗎?如果可以的話,分錄怎么做呢?
公司已經(jīng)有主稅控盤。這個(gè)是前兩天買的第一個(gè)分盤。對(duì)方給開的增值稅電子普通發(fā)票,下月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵稅嗎
首次購(gòu)買開票打印機(jī),報(bào)稅用電腦,是可以減免稅款的嘛?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
開票軟件維護(hù)費(fèi)已經(jīng)逾期兩年了,補(bǔ)交了,付了560元,發(fā)票可以在電子稅務(wù)局減免嗎?可以減免的話分錄怎么做?
一般納稅人初次購(gòu)入稅控盤和支付的服務(wù)付,開的電子普通發(fā)票可以全額抵扣增值稅嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎