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免抵稅額是用來抵減內銷的,啥意思

2020-10-17 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-17 20:19

您好,也就是說,您出口可以有出口退稅,然后您內銷的話又需要繳納增值稅,然后這兩部分可以相互抵消,比如你因退稅是100,然后你的內銷應交增值稅是比如你因退稅是100,然后你的內銷應交增值稅是60,那實際就給您退40

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快賬用戶5274 追問 2020-10-17 20:26

沒聽懂唉,

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齊紅老師 解答 2020-10-17 21:12

就是您出口算出來,應該可以退100元的出口退稅,內銷又需要繳納增值稅60,應退的和應交的就相互抵了,實際只退給您差額40元

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快賬用戶5274 追問 2020-10-17 21:28

免抵稅額是50,到時候就退40?

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齊紅老師 解答 2020-10-17 21:36

您這是什么意思的

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您好,也就是說,您出口可以有出口退稅,然后您內銷的話又需要繳納增值稅,然后這兩部分可以相互抵消,比如你因退稅是100,然后你的內銷應交增值稅是比如你因退稅是100,然后你的內銷應交增值稅是60,那實際就給您退40
2020-10-17
同學你好,免、抵、退稅計算方法中“出口抵減內銷產品應納稅額”是指生產企業(yè)出口自產貨物耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含的進項稅額,抵減內銷貨物的應納稅額。
2022-06-30
它這個子目設置是欠妥當的。
2021-09-23
同學你好 . 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額是指在免稅購進的物資中,有改變用途的物資是不允許免抵退的,要在計算免抵退稅額時予以減除的金額。
2022-02-10
你好,就是你的增值稅額外允許你抵扣你進項稅額乘以5%。
2024-03-18
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