你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的
這個(gè)月購買的材料20萬,銷售材料30萬,還有購買的生產(chǎn)材料15萬 ,購買生產(chǎn)材料的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵銷售材料的銷項(xiàng)稅嘛
購進(jìn)原材料、生產(chǎn)后的產(chǎn)品銷售企業(yè),如果連續(xù)6個(gè)月只購進(jìn)原材料,沒有銷售發(fā)票開出,這樣可以嗎
老師,稅法中,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)必須一一對(duì)應(yīng)才能抵扣嘛?就比如 購買某一原材料的進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣其他原材料生產(chǎn)出來的產(chǎn)品的銷項(xiàng)?
我們公司經(jīng)營(yíng)的有銷售材料,工程施工,勞務(wù),這個(gè)月銷售的是材料,請(qǐng)問工程施工購買的材料的進(jìn)項(xiàng)稅,材料的銷項(xiàng)稅額—材料的進(jìn)項(xiàng)稅額—工程施工購買的材料進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以不
購買生產(chǎn)白酒的原材料進(jìn)項(xiàng)可以抵扣吧
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
我說的不明白,老師,應(yīng)該是這樣 這個(gè)月購買了兩種材料一種20萬,總于銷售,銷售材料價(jià)款30萬,還有購買的生產(chǎn)材料15萬 ,用于生產(chǎn)貨物,問購買生產(chǎn)貨物的材料的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵銷售材料的銷項(xiàng)稅嘛
你好,我已經(jīng)懂你的意思了,購買貨物的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷售材料的銷項(xiàng)的