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沖銷上一年的營業(yè)稅金及附加,和應(yīng)交稅費城建稅科目在寫明細賬和總賬時,本月合計數(shù)和本年累計數(shù)用減掉紅沖的數(shù)嗎

2020-10-17 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-17 13:02

跨年了需要做借應(yīng)交稅費 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,你直接沖掉話,那這個稅金及附加,和應(yīng)交稅費需要減掉,本月合計數(shù)和本年累計數(shù)用減掉紅沖的數(shù)

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快賬用戶5353 追問 2020-10-17 13:09

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-17 13:11

好,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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快賬用戶5353 追問 2020-10-17 13:11

不用以前年度損益調(diào)整,做一個和上一年一樣的紅字會計分錄行不行

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齊紅老師 解答 2020-10-17 13:25

金額大嗎,不大可以這樣,

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快賬用戶5353 追問 2020-10-17 13:28

不大,63,這負數(shù)63我應(yīng)該轉(zhuǎn)入本年利潤里嗎?這負數(shù)是不是也得寫在利潤表里的營業(yè)稅金附加里填負數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-10-17 13:34

可以,這個可以,可以

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快賬用戶5353 追問 2020-10-17 13:35

這負數(shù)是不是也得寫在利潤表里的營業(yè)稅金附加里填負數(shù)

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快賬用戶5353 追問 2020-10-17 13:36

這個負數(shù)63我轉(zhuǎn)到本年利潤里啦,這樣對不對

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齊紅老師 解答 2020-10-17 13:44

是的,是的,是對的,你說對

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跨年了需要做借應(yīng)交稅費 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,你直接沖掉話,那這個稅金及附加,和應(yīng)交稅費需要減掉,本月合計數(shù)和本年累計數(shù)用減掉紅沖的數(shù)
2020-10-17
你好,你可以借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入。
2020-08-18
你好,同學(xué) 是填寫明細賬里的應(yīng)付職工薪酬的本年累計數(shù),是填寫明細賬里的應(yīng)付職工薪酬的本年累計數(shù),同學(xué),
2024-01-13
你好,有的行業(yè)科目不一樣 ,會計準(zhǔn)則上是稅金及附加
2021-12-29
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調(diào)增。 上面的都是正數(shù),沒有負數(shù)。
2025-03-06
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