你好,以前年度損益調(diào)整科目是調(diào)整以前年度的損益事項(xiàng) 比如管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,所得稅費(fèi)用等?
以前年度損益調(diào)整科目,用于調(diào)整哪些科目呢?(如:未分配利潤、企業(yè)所得稅)還有其他嗎?
你好,老師,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目,什么意思?這個(gè)分錄可以合成一筆分錄嗎?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021的成本費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,再到利潤分配——未分配利潤科目,2021所得稅匯算,納稅調(diào)整了,2022所得稅匯算還需要納稅調(diào)整么?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備是不用以前年度損益這個(gè)科目的嗎?那屬于以前年度差異調(diào)整要用哪個(gè)科目呢?用利潤分配未分配利潤嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,涉及到跨年調(diào)整的損益,分錄是把以前年度損益調(diào)整科目替換成利潤分配-未分配利潤,其他科目不變嗎?
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。營業(yè)收入6000萬元,營業(yè)成本3000萬元,稅金及附加20萬元管理費(fèi)用80萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬元,銷售費(fèi)用100萬元,其中廣告費(fèi)80萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元營業(yè)外收入30萬元營業(yè)外支出50萬元其中接受環(huán)保部門罰款3萬元。通過民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬元已計(jì)入成本費(fèi)用的工資為100萬元職工福利費(fèi)15萬元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)1萬元職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元計(jì)算星源公司會(huì)計(jì)利潤計(jì)算各項(xiàng)調(diào)整金額計(jì)算星元公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,這道題,是不是解析上的分錄是錯(cuò)的。
23年匯算清繳后,把一些是22年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之后未做任何處理?這個(gè)對(duì)嗎?正確的應(yīng)該怎么做
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫?
老師,我們公司臨時(shí)租用叉車之類的,就幾天時(shí)間我該怎么入賬,
請(qǐng)問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個(gè)分錄嗎
土地增值稅清算時(shí),無產(chǎn)權(quán)地下室作為附贈(zèng)一起銷售,地下室面積要算入成本分?jǐn)偯娣e嗎,應(yīng)該怎么處理?
公司是小規(guī)模請(qǐng)問印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報(bào)銷嗎?
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未分配利潤不是是嗎?
你好,利潤分配——未分配利潤是所有者權(quán)益科目,不是損益科目(或損益事項(xiàng))
那如果以前年度損益調(diào)整,借方未分配利潤,貸方以前年度損益科目,是不是錯(cuò)了
你好,如果以前年度損益調(diào)整發(fā)生計(jì)入借方,那結(jié)轉(zhuǎn)就是這樣處理 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝