同學(xué)您好,是的,這是系統(tǒng)的對報表做的重分類
你好,應(yīng)收賬款科目余額表期未有借方余額290000,有貸方余額37200,預(yù)收賬款期未余額為零,資產(chǎn)負債表重組后,資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款期未數(shù)是怎么計算的呢
老師,暢捷通T+專業(yè)版,期初余額錄入的應(yīng)收賬款是貸方,錄的是負數(shù),做賬后資產(chǎn)負債表怎么記入了預(yù)收賬款?
老師,暢捷通T+專業(yè)版軟件科目期初余額的應(yīng)收賬款錄入的是負數(shù),記賬后生成的記入了預(yù)收賬款。怎么調(diào)賬呢?
老師,應(yīng)收賬款的期初余額1900,本期借方100,貸方200。預(yù)收期初余額1000,本期無發(fā)生額。預(yù)付賬款期初6000,本期借方:2000,貸方2600。那么資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 預(yù)收賬款 分別怎么填?
老師,我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產(chǎn)負債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
老師,那怎么調(diào)賬呢?
未交增值稅記入了其他流動資產(chǎn)
您好,這是不需要調(diào)賬的,
財務(wù)軟件重裝補錄的之前數(shù)據(jù),和之前存檔的報表對不上了
具體是差異在哪里呢?就是因為這個就是因為這個重新分類嗎?
應(yīng)收賬款錄入的負數(shù),生成資產(chǎn)負債表還包括,未交增值稅記入了其他流動資產(chǎn)
這是重新分類的原因形成的
那怎么弄啊,和之前數(shù)據(jù)報表對不上了
那除非選擇不重分類