應(yīng)收賬款余額 1800 預(yù)收賬款 1000 預(yù)付賬款 5400 同學(xué)您好,如采納請5星好評
老師,應(yīng)收賬款的期初余額1900,本期借方100,貸方200。預(yù)收期初余額1000,本期無發(fā)生額。預(yù)付賬款期初6000,本期借方:2000,貸方2600。那么資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 預(yù)收賬款 分別怎么填?
資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款那一欄的數(shù)字為啥是應(yīng)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末借方余額
13、以下哪些等量關(guān)系是正確的()A應(yīng)收賬款期末余額=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-期末貸方發(fā)生額B實收資本期末余額=期初貸方余額+本期借方發(fā)生額-期末借方發(fā)生額C預(yù)收賬款期末余額=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-期末借方發(fā)生額D短期借款期末余額=期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-期末借方發(fā)生額
按照這個余額表,資產(chǎn)負債表上的應(yīng)收賬款應(yīng)該是,應(yīng)收賬款借方的本期發(fā)生額+預(yù)收賬款借方的本期發(fā)生額,資產(chǎn)負債表的預(yù)收賬款金額應(yīng)該是,預(yù)收賬款貸方本期發(fā)生額+應(yīng)收賬款本期貸方發(fā)生額,對嗎
應(yīng)收賬款期初借方100,本期借方200萬 貸方400萬,余額貸方100萬,重分類后是:應(yīng)收和預(yù)收分別應(yīng)該是多少?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?