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Q

錢付了,貨也到了,票沒有收到,賬怎么做?

2020-10-17 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-17 10:52

您好,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估。借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。

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快賬用戶2055 追問 2020-10-17 11:00

收到發(fā)票了呢

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齊紅老師 解答 2020-10-17 11:01

您好,沖回紅字計提暫估分錄,按發(fā)票重新入賬。

頭像
快賬用戶2055 追問 2020-10-17 11:01

賬務(wù)怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-10-17 11:03

您好,借庫存商品(紅字),貸應(yīng)付賬款~暫估(紅字)。借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)付賬款。

頭像
快賬用戶2055 追問 2020-10-17 11:53

收到技術(shù)服務(wù)費(fèi),專票,怎么做賬?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-17 13:25

您好,借成本或費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款或其他應(yīng)付款。

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您好,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估。借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
2020-10-17
您好,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估。其他的分錄與有發(fā)票相同,該結(jié)轉(zhuǎn)成本就結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-02-23
學(xué)員朋友您好,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 —暫估借:庫存~負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付~暫估負(fù)數(shù)借:庫存~,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款
2023-12-08
你好 借:原材料 其他應(yīng)收款? ?這里是發(fā)票里增值稅的金額 貸:預(yù)付賬款
2023-07-07
借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
2022-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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