您好 請(qǐng)問本月需要繳納增值稅嗎
航天信息服務(wù)費(fèi),在附表四申報(bào)了,為什么增值稅申報(bào)表那里沒有顯示?什么原因
請(qǐng)問老師 稅控盤服務(wù)費(fèi)280元為什么填在增值稅報(bào)表里顯示申報(bào)失?。?/p>
增值稅申報(bào)表附表一,價(jià)稅合計(jì),顯示未零,銷售額,稅額都有數(shù),是什么原因
老師,增值稅申報(bào)表沒顯示有企業(yè)的信息,也無法填寫,是什么原因?
老師,員工在個(gè)稅APP里填寫了專項(xiàng)附加扣除,可是個(gè)稅申報(bào)表里沒有顯示是什么原因
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財(cái)管:貝塔係數(shù),衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個(gè)不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會(huì)計(jì)上不用攤銷,而在稅法上需要進(jìn)行攤銷。那就會(huì)需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會(huì)減少嗎,然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤(rùn)不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候,那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設(shè)我這個(gè)月就是車間的一些制造費(fèi)用呀,然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀,這些七七八八的車間的一些。費(fèi)用一個(gè)月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個(gè)工時(shí)上面去,是是除以30天再除以24個(gè)小時(shí)嘛。
老師,一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟: 一個(gè)老師說:點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個(gè)老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)(老師,兩個(gè)老師的步驟不一樣,是因?yàn)閮蓚€(gè)不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請(qǐng)問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的?
你好,老師!我們21年給一個(gè)公司運(yùn)輸了一批貨物,當(dāng)時(shí)談的是不含票的價(jià)格!今天他們財(cái)務(wù)突然打電話說讓我們補(bǔ)開發(fā)票,我不開,合法嗎?
老師您好,購入需經(jīng)過安裝設(shè)備,安裝后投入使用,請(qǐng)問在建工程轉(zhuǎn)固都需要哪些資料
老師,公司租個(gè)人的商業(yè)房子,租金6萬,房產(chǎn)稅需要交多少?沈陽的
本月沒有繳納增值稅,還有留抵
那不需要另外填寫了 需要繳納增值稅的時(shí)候 還要填寫主表23欄 減免稅明細(xì)表
沒有繳納增值稅,就不提現(xiàn)嗎。但是附表四里顯示抵扣本期的,那這個(gè)申報(bào)了就沒用了?
附表四里不填本期實(shí)際抵減額 在期末余額體現(xiàn)
你的意思是,等下個(gè)月需要繳納增值稅再填本期實(shí)際遞減額是嗎
如果本期沒有繳納增值稅的,附表四填本期實(shí)際抵減額,它是不體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里的,是這樣嗎
等下個(gè)月需要繳納增值稅再填本期實(shí)際遞減額?? 還要填寫主表23欄 減免稅明細(xì)表?
那這個(gè)月需要填減免稅明細(xì)表嗎,金額在期末余額體現(xiàn)?
可以填減免稅明細(xì)表 金額在期末余額體現(xiàn)
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問