你好,同學(xué) 你這個(gè)最后一個(gè)分錄,你這個(gè)應(yīng)收賬款應(yīng)該是在貸方,沒(méi)有問(wèn)題。是你這個(gè)第一個(gè)分錄,沒(méi)太看明白呀,沒(méi)有借方和貸方呀。
老師 這個(gè)分錄對(duì)嘛 我要按照這個(gè)建賬
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄是對(duì)的嘛
老師這個(gè)分錄做的是對(duì)的嘛?
老師 請(qǐng)問(wèn)按照我這種分錄 鉛筆寫(xiě)的 得分嗎 ,我按照總體來(lái)做的分錄 沒(méi)有按照這個(gè)分開(kāi)賣(mài)了80%做的,題目是資料4
老師就是演出場(chǎng)所,顧客打碎了杯子,賠款25元,這個(gè)對(duì)方要發(fā)票,我這個(gè)按照啥入賬,能開(kāi)票嘛
老師想問(wèn)下,想看著書(shū)就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書(shū)好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫(xiě)有誤,金額沒(méi)有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開(kāi)張發(fā)票給單位,要在哪兒開(kāi),發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車(chē)輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車(chē)的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開(kāi)始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷(xiāo)售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買(mǎi)的汽車(chē)現(xiàn)在要賣(mài),不管好久買(mǎi)的?,F(xiàn)在賣(mài)稅率都是可以1是不是?2、如果賣(mài)10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買(mǎi)的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣(mài)可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開(kāi)5?
一般納稅人限制一年五百萬(wàn)嗎開(kāi)票
第一個(gè)分錄:借方:應(yīng)收賬款 貸方:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-待結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅款
主要是我這樣子科目不平衡,不知道哪錯(cuò)了
你的金額是多少的,第一個(gè)分錄這里
應(yīng)收帳款 1743746 工程結(jié)算 1740016 稅 3730
你這個(gè)金額是一樣的呀,但是你這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是怎么計(jì)算的呢?計(jì)算有問(wèn)題啊。
產(chǎn)值這邊的稅費(fèi)是:65899/1.06*0.06=3730 開(kāi)票這邊的稅費(fèi)是:借:28302 貸:28302
你是按照你開(kāi)票的金額來(lái)計(jì)算這個(gè)增值稅,而不是按照產(chǎn)值金額來(lái)計(jì)算。
3730是按照產(chǎn)值算的 底下28302是按照8月份開(kāi)票金額來(lái)算的
就是你的第一個(gè)分錄的,這個(gè)增值稅,按照開(kāi)票金額來(lái)算,而不是按照產(chǎn)值來(lái)計(jì)算。
那老師,我這個(gè)稅費(fèi)是不是就是錯(cuò)的,不能計(jì)算,只能開(kāi)具發(fā)票了計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)是么。
確認(rèn)產(chǎn)值的分錄: 開(kāi)具發(fā)票的分錄 這兩個(gè)分錄怎么寫(xiě),建筑行業(yè)這個(gè)分錄的流程是怎么樣的呢
建筑行業(yè)的增值稅,你就是開(kāi)票的時(shí)候就要全部算增值稅,而不是說(shuō)按產(chǎn)值來(lái)計(jì)算增值稅。你這個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題,就是這個(gè)增值稅的計(jì)算有一點(diǎn)問(wèn)題,你改一下就可以了。
那我就將產(chǎn)值這個(gè)稅費(fèi)直接去掉是么
是的,直接將應(yīng)交稅費(fèi),用應(yīng)收賬款換算增值稅處理的