您好,1根據(jù)應(yīng)納稅所得額計算。2是否是您收入增加或者其他費用減少。

企業(yè)所得稅是如何計算的?為什么我增加了工資總額,企業(yè)所得稅卻沒有降低呢?
貨運公司的成本是什么?如何才可以增加成本,降低企業(yè)所得稅?怎么樣做稅務(wù)籌劃?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,想交所得稅,已經(jīng)調(diào)整招待費了,沒有廣宣費,怎么納稅調(diào)增了,怎么降低成本,不想增加收入
某企業(yè)從事汽車維修和零部件銷售,2020 年的應(yīng)納稅所得額為 500 萬元。該 企業(yè)員工為400人,資產(chǎn)總額為 6000 萬元,適用 25%的所得稅稅率,如果該企 業(yè)在 2020 年年初應(yīng)預(yù)測到這個結(jié)果,試幫助企業(yè)從稅率角度進(jìn)行籌劃以降低企 業(yè)所得稅稅負(fù)。
某企業(yè)資產(chǎn)總額在3000萬元以下,在職員工60人,預(yù)計當(dāng)年會計利潤為308萬元且沒有納稅調(diào)整項目。按現(xiàn)行《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)按25%的稅率繳納企業(yè)所得稅,但若企業(yè)增加一筆10萬元的公益性捐贈支出,則企業(yè)可認(rèn)定為小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅率降為20%。
老師好,問一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費好像都不合適
打車得過路費開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務(wù)顯示無權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預(yù)收款,收到尾款怎么沖預(yù)收款
請問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務(wù)公司,收到材料和勞務(wù)的發(fā)票,實際就是只收一定比例的管理費,我們不管項目,但是是后來預(yù)繳后,全部稅費出來再扣除后,計算分?jǐn)偤髞斫o我們進(jìn)項的材料和勞務(wù)專票,做賬是這樣的,開票時候: 借:應(yīng)收賬款-某客戶(某項目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到材料和勞務(wù)公司進(jìn)項發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料/勞務(wù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-某公司(某項目) 請問這種做賬對不,另外我預(yù)繳時候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計提的福利費現(xiàn)在還吊著,應(yīng)該怎么處理?
老師,要辦一個企業(yè),怎樣選擇是開公司還是個人獨資公司還是開個體戶?
一般制造業(yè)金蝶 會用移動加權(quán)平均法嗎?
甲和乙為國企,甲資產(chǎn)無償移交給乙,如下:①固定資產(chǎn)(賬上)如冰箱消毒柜等20萬,按賬面價值移交嗎?②甲公司移交的低值易耗品10萬(賬上已攤銷完賬面價值為0),也要在移交表上寫上嗎,哪價值怎么寫呢?③甲公司移交的計入其他業(yè)務(wù)成本的資產(chǎn)10萬如湯勺,菜刀,盤子等,由于賬面價值為O,也要在移交表寫上嗎,哪價值怎么寫呢?④以上資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)會計分錄,交哪些稅?
收入沒有增加,就是工資增加了
您好,也可能是您以前享受稅收優(yōu)惠,本期無法享受導(dǎo)致。具體原因得看數(shù)據(jù)申報情況。
明天我再看看,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持