你好 是的 增值稅 附加稅 是0報(bào)。 企業(yè)所得稅是據(jù)實(shí)報(bào)的。 長期0報(bào)的話 怕稅務(wù)局關(guān)注 有查賬的風(fēng)險(xiǎn), 當(dāng)然你實(shí)際的不影響 。
小規(guī)模納稅人,工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅種核定信息中有,但是一直沒有申報(bào)過,對企業(yè)有沒有影響?麻煩哪位老師告知一下
老師你好,我們納稅信用等級是C級,但是每個(gè)月幾乎在5號前都申報(bào)完了,沒有超期過,只不過是沒有業(yè)務(wù)長期零申報(bào),這樣也會(huì)影響信用等級嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,只有費(fèi)用,沒有收入,算零申報(bào)嗎,一直這樣申報(bào)對納稅信用等級有影響嗎
小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度都沒有收入,只有一些工資費(fèi)用,請問報(bào)報(bào)表的時(shí)候是零申報(bào)嗎?零申報(bào)的話是直接一鍵零申報(bào)還是要填寫報(bào)表呀?
老師:沒有收入,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是只要零申報(bào)?小規(guī)模納稅人
給人民解放軍軍事科學(xué)院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)2024年的個(gè)稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報(bào)了,但是我把專項(xiàng)附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是管理費(fèi)用 ,但是報(bào)表里沒有這筆,想今年做調(diào)整,請問怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按60%扣除嗎?我這個(gè)1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個(gè)數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個(gè)數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點(diǎn)專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點(diǎn)專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個(gè)公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉(zhuǎn)另一個(gè)也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時(shí)也是高新技術(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報(bào)嗎?
選項(xiàng)AB內(nèi)容不完整,能算對嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款
對納稅信用等級有影響嗎
你好 這個(gè)不影響。 你們是真實(shí)的? ? 。如果你虛假申報(bào)才會(huì)影響? ?
確實(shí)沒有開票,因?yàn)橘I東西的都不要票
你好? 沒有收入 就0報(bào)。? 如果有收入沒有開票的也得報(bào)無票收入。 這個(gè)是分情況來看的?