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老師好,我8月份只有進(jìn)項稅額,是車票計算出來的進(jìn)項稅額,沒有銷項稅額,這個進(jìn)項稅額在8月的月末是不不用賬務(wù)處理呢?

2020-10-16 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 19:31

您好,正確是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目。

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快賬用戶8536 追問 2020-10-16 19:32

分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 22:15

您好,借應(yīng)交稅費~未交增值稅。貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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齊紅老師 解答 2020-10-16 22:15

您好,最終應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目余額是零

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您好,正確是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目。
2020-10-16
你平時月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項嗎 這兩個科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-18
您好,一開始就計算進(jìn)項稅,進(jìn)項稅留底即可
2020-09-11
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-10-01
同學(xué),您好。賬務(wù)處理如下: (1)轉(zhuǎn)出 8 月未入賬的進(jìn)項稅額: 借: 相關(guān)成本費用科目等 50000 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 50000 (2)結(jié)轉(zhuǎn) 9 月份未繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 30000 貸:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 30000
2024-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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