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老師,我們單位是小規(guī)模納稅人餐飲公司,三季度采購的食材發(fā)票沒有開來,做暫估入賬賬務怎么處理?

2020-10-16 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-16 16:40

同學,您好,這個可以的。

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快賬用戶1737 追問 2020-10-16 16:41

老師,憑證怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 16:42

借庫存商品或原材料? ?貸銀行存款 下月收到發(fā)票做紅沖,再做正確的。

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快賬用戶1737 追問 2020-10-16 16:45

老師,那我平時買食材,怎么做賬呢?期末怎么結轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 16:47

借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

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同學,您好,這個可以的。
2020-10-16
你好 你可以暫估入賬的。 因為你企業(yè)所得稅是預繳的。 是的
2020-10-10
你好!你可以計入到固定資產(chǎn),但是不能稅前扣除。 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款等。
2020-09-02
同學你好 只能 借營業(yè)外支出 貸銀行存款 這樣做
2020-09-02
你好 借:長期待攤費用1.6萬,貸:銀行存款 1.6萬 之后按月攤銷 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:長期待攤費用
2020-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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