同學你好 可以用的哦
老師,請問一下,我們公司有一個項目在建,其中勞務是分包給勞務公司的,但是收到他們開的票是人力資源勞務5個點的發(fā)票,請問這個票可以用嗎?
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營范圍有“建筑勞務分包”這個項目。我司跟項目公司簽訂勞務外包協(xié)議,我司按排操作員幫項目公司操作建筑機械,我司收項目公司勞務費?,F(xiàn)在項目公司要我司開發(fā)票給他們,請問我們是開”勞務費“項目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個人簽訂勞務合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請問我們要幫他們報個稅嗎?如果報這個個稅是不是跟平時的工資個稅不一樣的,要報勞務方面的個稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
老師 請問我們是給甲方開的發(fā)票是加工費 我們分包給一個建筑勞務公司給我們做 純?nèi)斯にo我們開的發(fā)票是建筑服務*勞務費 這樣可以嗎?
老師 請問我是建筑勞務公司 提供了人員做純勞務 營業(yè)執(zhí)照的一般項目中有人力資源服務 我可以開人力資源服務的發(fā)票給甲方嗎
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,某個項目當時和勞務公司簽過分包合同,現(xiàn)在收到一些包工頭的勞務發(fā)票,他們開發(fā)票來拿錢,他們是其他勞務公司開的,請問下一個項目可以有很多不同勞務公司嗎?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
請問老師,商貿(mào)企業(yè),貨賣出去了,但是供應商的票沒開過來,我這個月怎么結轉(zhuǎn)成本?。?/p>
每個月記賬憑證有好幾百號。打印紙質(zhì)出來需要幾百頁,請問現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師 小規(guī)模的所得稅 稅率是多少了 現(xiàn)在
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
這個沒有影響嗎?
按理應該開建筑勞務欄目下的,這樣會不會對我們有影響
沒事,他們是差額納稅的,對你沒影響,如果是專票你抵扣的稅 少
開的是專票,老師,而卻他們?nèi)~開票,我們可以抵扣5個點
就怕到時說我們多抵扣了,一般清包工不是3個點嘛
你們是清包工的嗎
嗯,合同是這么簽的
那你這個直接計入成本就行了,不用抵扣
就是不能抵扣嗎?
對的,這個是不能抵扣的
好的,謝謝老師,老師按合同來說他們是不符合什么?具體我說不上
簡易計稅的不能抵扣
哦,對哈。那他們應該分開開哈,所以從源頭上說他們的發(fā)票也是開錯了的喲。老師,那像清包工安3個點開專票過來的我們是能抵扣的哈
你們是簡易計稅的都不能抵扣
如果清包工,對方采用簡易計稅,我們不能抵扣,那就只能開普票給我們是嗎?只能開3個點的普票,不能開3個點的專票,如果能開3個點多專票,那我們也是能抵扣的,可以這樣理解嗎?
你們簡易計稅的收到專票不能抵扣,你們?nèi)绻且话阌嫸愂盏綄F笨梢缘挚鄣?
我們自己是一般計稅,是勞務公司開給我們的專票,他們應該是簡易計稅3個點,所以開了3個點的專票給我們,
你們可以抵扣的,這個是看你們自己是什么計稅方式
好的,老師,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝