您好,同學,年應納稅所得額不超過 300 萬元的部分,減按 25% 計入應納稅所得額,按 20% 的稅率繳納企業(yè)所得稅,實際稅負為 5%。 年應納稅所得額超過 300 萬元的部分,按 25% 的稅率繳納企業(yè)所得稅。
老師,現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率是多少呀
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的所得稅稅率是多少?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的所得稅率是多少?小微企業(yè)的話
老師,好?,F(xiàn)在小規(guī)模的企業(yè)所得稅的稅率是多少
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在的企業(yè)所得稅稅率是多少???
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿公司,這兩天需要報關,填報關單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框對嗎,只需要開進來普票就行?
23-24年付銀行的費用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調整什么嗎
資產(chǎn)負債表不平怎么回事
老師我現(xiàn)在補27萬的收入 為16-19年的收入 我需要交多少稅
你們是小微利企業(yè)啊
對 小微企業(yè)
您好,同學,你看一下,企業(yè)所得稅為270000*25%*20%=13500元
增值稅呢 5% 還有印花稅是多少 就是合計的話大概多少稅
合計繳納的稅大概為270000*5%+270000*0.0003+13500=27081元