同學(xué)你好, 發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,需要購(gòu)方開(kāi)具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開(kāi)界面。
老師,購(gòu)買方申請(qǐng)未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票沖紅,開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給銷售方,負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售方開(kāi)嗎
請(qǐng)問(wèn)我是購(gòu)買方給銷售開(kāi)紅字信息表,他們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我這邊開(kāi)不需要輸入銷售方之前開(kāi)給我抵扣進(jìn)項(xiàng)的專票號(hào)嗎?
老師,購(gòu)買方認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)后開(kāi)具紅字信息表,銷售方要開(kāi)紅字發(fā)票給我們,藍(lán)字發(fā)票也要給我們嗎
購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表給銷售方,銷售方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票需要給發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購(gòu)買方嗎
購(gòu)買方已抵扣發(fā)票,購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表給銷售方。銷售方根據(jù)紅字信息表給購(gòu)買方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。開(kāi)具的發(fā)票后兩聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎
零基礎(chǔ)想轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì)或者會(huì)計(jì)助理,有必要把初級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)么?還是學(xué)學(xué)零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)的理論,再學(xué)實(shí)操?
預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方開(kāi)了3個(gè)月發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師請(qǐng)問(wèn)一直掛在某員工名上的幾千元的差路費(fèi) 怎么樣沖掉呢
一般納稅人,有個(gè)2024年的發(fā)票在今年作廢了。在2025.3月份申報(bào)表上直接做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了稅額1933元,但是新開(kāi)進(jìn)來(lái)的我到7月才認(rèn)證。 這3月份和7月份(在7月認(rèn)證)分錄咋做
老師,我想問(wèn)一下裝修公司既有銷售貨物也有提供裝修服務(wù),賬務(wù)是不是要分開(kāi)做,成本分開(kāi)核算,稅務(wù)分開(kāi)申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師沒(méi)有發(fā)票的報(bào)銷款可以計(jì)入哪個(gè)往來(lái)科目呢?具體分錄是什么呢?
兩個(gè)戶是同一個(gè)法人,一個(gè)獨(dú)資企業(yè),一個(gè)個(gè)體戶,報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)是把收入合并到一起報(bào),還是得各報(bào)一次
用直線法計(jì)提折舊,有減值要減減值嗎
老師,怎么區(qū)分金融負(fù)債和非金融負(fù)債?
老師,軍工成本核算怎么算呀,這泵表搞得這么分的這么細(xì),泵表一個(gè)部件,然后又要分一個(gè)部件,里面又有哪些材料構(gòu)成?然后要一個(gè)一個(gè)的去匹配他的單價(jià),要算他的成本。主要是太多了,不是很難,但是感覺(jué)好多呀,搞半天都搞不完。
不填,就直接輸入折讓的金額是嗎?
同學(xué)你好,不填,就直接輸入折讓的金額是嗎?——是的;
有點(diǎn)沒(méi)大理解,不是減掉以前進(jìn)項(xiàng)的那個(gè)金額,嘛,怎么不輸呢?不輸怎么確定是我以前抵扣的哪專票呢?
同學(xué)你好 選擇已抵扣后,下面會(huì)出現(xiàn)我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票,然后選擇需要開(kāi)紅字信息的這張 您看下這個(gè)內(nèi)容 http://www.chaolen.cn/253.html
老師,對(duì)公的資金怎么拿出來(lái)哦,
同學(xué)你好,您是說(shuō)提現(xiàn)么,比如提取備用金;
就是老板,有什么方式把對(duì)公的資金拿出來(lái),
同學(xué)你好,可以是借款方式
借公司的錢?以后是要還的對(duì)嗎?
同學(xué)你好,是的;以后是要還給公司的;
紅字信息表開(kāi)了,我方下月賬務(wù)怎么處理?
同學(xué)你好 開(kāi)出紅字信息表,收到紅字發(fā)票后需要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額;
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎?那不是又要交稅?
同學(xué)你好 您方當(dāng)初是做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,說(shuō)明當(dāng)初應(yīng)是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,所以是沖減進(jìn)項(xiàng),原來(lái)抵了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來(lái),
那現(xiàn)在要不要交稅?
沖了多少就要交相應(yīng)的稅嗎?
同學(xué)你好,沖減的這個(gè)原來(lái)不是抵扣了么;就是相當(dāng)于原來(lái)少交稅;現(xiàn)在將少交的補(bǔ)上;沖減的部分本期減少了進(jìn)項(xiàng) ,所以是需要交稅的;
下月填報(bào)的時(shí)候怎樣填哦?
同學(xué)你好,下月申報(bào)時(shí)將沖減的進(jìn)項(xiàng)稅額填入附表二中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中;