同學你好, 發(fā)票已經(jīng)勾選認證,需要購方開具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點“確定”進入填開界面。
老師,購買方申請未抵扣的進項票沖紅,開具紅字發(fā)票信息表給銷售方,負數(shù)發(fā)票是銷售方開嗎
請問我是購買方給銷售開紅字信息表,他們開負數(shù)發(fā)票,我這邊開不需要輸入銷售方之前開給我抵扣進項的專票號嗎?
老師,購買方認證抵扣進項后開具紅字信息表,銷售方要開紅字發(fā)票給我們,藍字發(fā)票也要給我們嗎
購買方開具紅字信息表給銷售方,銷售方開具負數(shù)發(fā)票需要給發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購買方嗎
購買方已抵扣發(fā)票,購買方開具紅字信息表給銷售方。銷售方根據(jù)紅字信息表給購買方開具負數(shù)發(fā)票。開具的發(fā)票后兩聯(lián)需要給到購買方嗎
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
不填,就直接輸入折讓的金額是嗎?
同學你好,不填,就直接輸入折讓的金額是嗎?——是的;
有點沒大理解,不是減掉以前進項的那個金額,嘛,怎么不輸呢?不輸怎么確定是我以前抵扣的哪專票呢?
同學你好 選擇已抵扣后,下面會出現(xiàn)我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票,然后選擇需要開紅字信息的這張 您看下這個內(nèi)容 http://www.chaolen.cn/253.html
老師,對公的資金怎么拿出來哦,
同學你好,您是說提現(xiàn)么,比如提取備用金;
就是老板,有什么方式把對公的資金拿出來,
同學你好,可以是借款方式
借公司的錢?以后是要還的對嗎?
同學你好,是的;以后是要還給公司的;
紅字信息表開了,我方下月賬務怎么處理?
同學你好 開出紅字信息表,收到紅字發(fā)票后需要沖減進項稅額;
進項稅轉(zhuǎn)出是嗎?那不是又要交稅?
同學你好 您方當初是做了進項抵扣,現(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票,說明當初應是沒有進項的,所以是沖減進項,原來抵了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來,
那現(xiàn)在要不要交稅?
沖了多少就要交相應的稅嗎?
同學你好,沖減的這個原來不是抵扣了么;就是相當于原來少交稅;現(xiàn)在將少交的補上;沖減的部分本期減少了進項 ,所以是需要交稅的;
下月填報的時候怎樣填哦?
同學你好,下月申報時將沖減的進項稅額填入附表二中的進項稅額轉(zhuǎn)出中;