銷售方,發(fā)票已經(jīng)開出去了,購買方已經(jīng)抵扣了,只能是由購買方開具紅字發(fā)票信息表后,上傳稅務(wù)局,稅務(wù)審批同意后,你們才能沖紅。否則不能沖紅。
我們是銷售方,我們發(fā)票開出去,購買方也已經(jīng)抵扣了,那我們這邊可以沖紅嗎
老師,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了但是對(duì)方還是沖紅了,我們也沒開紅字信息表過去,是后邊系統(tǒng)提示有異常才知道的。我們認(rèn)證了,銷售方那邊可以自已開紅字信息表嗎?
我們是銷售方,我們開給購買方的發(fā)票,購買方已經(jīng)認(rèn)證,購買方已經(jīng)讓沖紅發(fā)票,我們銷售方也開具了紅字發(fā)票,我們開具的紅字發(fā)票需要郵寄給購買方嗎
紅沖了一張發(fā)票,選的銷售方申請(qǐng),直接開了信息表開了一張紅字發(fā)票,但是過了幾天購買方那邊又說這張他們已經(jīng)抵扣了,他們抵扣了,我也紅沖了,這是咋回事,我怎么弄
老師好,對(duì)方開給我們的銷項(xiàng),我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要紅沖的話 是不是我們購買方開出紅字發(fā)票給銷方就可以了。
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?