你好,你們開始有業(yè)務(wù)了嗎?或者是收到工程款。
您好,請問,建筑業(yè)一般納稅人,我們10號簽合同,當(dāng)月15號進場,那么我們的預(yù)交增值稅2%是在這期間要上交嗎?
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,有異地預(yù)繳各項稅金,其中,預(yù)交的增值稅在我們報增值稅報表時扣除,預(yù)交的印花稅和附加稅在我們當(dāng)期報表時不體現(xiàn),那么企業(yè)所得稅呢?需要在季報時扣除嗎?
老師,您好,我是被掛靠建筑公司一般納稅人,2021年12月上級要求我們幫完成任務(wù),預(yù)交增值稅20萬,收入2222222元,申報表一我填在未開票欄,請問要確認收入嗎?企業(yè)所得稅也要確認這筆收入嗎?成本?
老師,我想問下,公司一般納稅人,建筑行業(yè),合同金額是200萬,開工前開了60萬的發(fā)票出去申請預(yù)收款,這個60萬是預(yù)繳2%增值稅嗎?那如果我完工后再開140萬的發(fā)票,這個140萬是交9%的增值稅嗎?原來的60萬只交了2%的增值稅,后面要不要補交的?
你好,老師,我們是一般納稅人建筑業(yè),然后在外地干了60萬的活,我是不是需要在干活的當(dāng)?shù)仡A(yù)交2%的增值稅,但是當(dāng)月我的進項其實可以全部抵扣完增值稅,這個還需要預(yù)交嗎
老師,請問,企業(yè)收到出口退稅款10萬元到銀行賬戶,同時這10萬元也從增值稅報表里 系統(tǒng)自動將10萬元從進項留抵中扣除了,這種時候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負債,那現(xiàn)實生活中小企業(yè)會計準則,還是做哪個科目呢?
個人代開勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開票稅費,這部分稅費所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會計分錄??
老師,長期股權(quán)投資什么時候用投資成本二級科目?所有的情況都說一下,謝謝
老師好,請問下什么情況下用合同履約成本,什么情況下用主營業(yè)務(wù)成本這個科目呢?
老師。您好。我想向您咨詢一個問題。就是,一個公司當(dāng)中有好幾個股東,其中有一個股東,要把他自己的股份的一部分,轉(zhuǎn)讓給公司。請問這種情況,是怎么操作呢?我們以前是,遇到過,自然人股東轉(zhuǎn)讓給自然人股東。但是,公司回購,股東的部分股份的事情,我們沒有遇到過。應(yīng)該怎么操作這個事情呢,謝謝
老師您好,叉車證年檢費,應(yīng)該記錄那個科目, 管理費用--福利費 還是管理費用--其他
請問老師會議策劃行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠嗎
老師外貿(mào)企業(yè)24年有報關(guān)單沒開發(fā)票,今年退稅的話可不可以不開出口發(fā)票,開了的話,增值稅收入與企業(yè)所得稅就不一致了
老師個人代開的勞務(wù)發(fā)票,企業(yè)代扣代繳時按多少扣除了??都是20%還是???
未收款,也未開發(fā)票,但已經(jīng)進場開工了,
你好 可以先不預(yù)繳的
那2%是什么情況下預(yù)繳
收到工程款或者開了發(fā)票
好的,我們當(dāng)月22號開票,是當(dāng)日預(yù)繳2%嗎?
對的 需要當(dāng)月預(yù)繳的
當(dāng)日?還是當(dāng)月?22號開票已過當(dāng)月報表征期
當(dāng)月 當(dāng)月繳納上就可以
然后這筆款在下月征期內(nèi)補上余個的7%嗎
余下的7%,手
是的 次月申報補繳納的