你好, 會計可以記入管理費用…福利費 (因為沒有發(fā)票不可以稅前扣除,匯算清繳時做納稅調整就可以了)
外賬,公司內食堂,領導們去吃飯每月1000元餐費由公司承擔,是計入管理費用-里的福利費還是業(yè)務招待費?沒有正規(guī)發(fā)票
老師你好,我們公司的食堂平時是員工或者客人來吃飯,賬務處理是計入福利費和業(yè)務招待費。但是偶爾外來人員來食堂吃飯,我們是有收取費用。并且還需要開發(fā)票。想問下這個要怎么做賬務處理?發(fā)票需要怎么開給他們。我們是制造行業(yè)。
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店經(jīng)理,中午在牛肉面吃飯,一個月很多次統(tǒng)一開了一張發(fā)票999元,這種可以走什么費用?在超市開了點發(fā)票購買水果肉菜什么的這種可以入賬嗎?我們沒有食堂,但是有兩個員工可以作為福利費入嗎?還是不能入賬395元?
你好,老師, 老板拿回很多餐飲票那些,公司沒有支付,都是老板自己去外面吃飯的,外賬可以直接做:借:管理費用-業(yè)務招待,貸:其他應付款-老板,還是分兩筆做:先借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應付款。再轉入業(yè)務招待好呢
請教老師我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務,食堂內面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點數(shù)扣下管理費(例如營業(yè)額不達10萬的按10萬30%的3萬管理費,這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點扣下3管理費款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務公司如何做會計分錄,客人在各檔口消費,公司還給客人開餐費發(fā)票
小米集團2020-2024年留存收益具體數(shù)據(jù)
公司是做絕熱材料(氣凝膠氈和氣凝膠顆粒)原材料A和B是共用的,有對應的用量占比,原材料氈是氣凝膠氈專用的,在成本歸集是,該怎么分配生產(chǎn)成本呢?
老師會計繼續(xù)教育怎么操作呢?我現(xiàn)在進入全國會計人員統(tǒng)一服務管理平臺里了,然后會計人員信息采集也完事了,還繼續(xù)點哪一步???
去年5月補提企業(yè)所得稅500塊,去年忘了計提匯算清繳時的企業(yè)所得稅,怎么在5月補提?補提之后,要怎么調整盈余公積?公司用的是小企業(yè)準則,賬套下沒有以前年度損益那個科目
老師,這個已足額提取折舊,是不是指長期待攤費用已經(jīng)計提完折舊,凈值為0的部分呢
老師,專項附加扣除申報可以不填配偶信息嗎?
老師,我們老板不領工資,但是在公司里面干活需要給他申報個稅不?只給他繳納工傷保險,怎樣做個稅申報?
收到法人報銷的單據(jù),增值稅專票,錢通過銀行支付給法人,增值稅專票可以入進項稅嗎?請給出具體分錄?謝謝
匯算清繳社保費填居間費哪欄,無形資產(chǎn)填居間費那欄
之前有賬但不想接手之前會計的賬可以重新建賬嗎?對稅務申報有影響嗎
這種內部食堂能憑每個月的用餐明細入費用稅前扣除嗎?讓食堂開發(fā)票不符合實際
食堂買的糧油和菜都有發(fā)票嗎(沒有發(fā)票的部分剔出,納稅調整就可以了)
食堂不是公司管理的,是外面人經(jīng)營的
所以只有一份領導們用餐的明細,這樣的話是需要全額調增?還有一個問題,這塊福利費是幾個領導用餐的費用,需要分攤至每個領導計征個稅嗎?
不用考慮個稅的,記入管理費用…福利費 沒有發(fā)票,不可以稅前扣除,匯算清繳時納稅調整就可以了