你好,同學(xué)。其他應(yīng)收款屬于你的資產(chǎn),也就是你應(yīng)該收其他人的錢。其他應(yīng)付款屬于你的負(fù)債,也就是你應(yīng)該付給別人的錢。
老師,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)支出,費(fèi)用類的要怎么區(qū)分呀,感覺(jué)好難區(qū)分呢,有什么口訣啥的嗎
老師好,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款怎么區(qū)分呢
老師,出納報(bào)銷員工費(fèi)用時(shí),怎么區(qū)分應(yīng)該用其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付款呢?
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的定義是什么呢 怎樣判斷分錄是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款呢
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請(qǐng)教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬(wàn)元。有個(gè)項(xiàng)目總金額是10萬(wàn)元,其中我這邊土建6萬(wàn),另外一家防水4萬(wàn),項(xiàng)目工程款先下來(lái)6萬(wàn),本來(lái)都是付給這邊土建的,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后面還有工程款,到時(shí)候一起付給防水的。但是甲方實(shí)際只付了這邊土建4萬(wàn),另外2萬(wàn)扣下來(lái)付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬(wàn)元啊,當(dāng)時(shí)綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬(wàn)?,F(xiàn)在尾款下來(lái)了,甲方說(shuō)要從工程款中再扣4萬(wàn)給防水。我說(shuō)不是只要給2萬(wàn)就可以了嗎?對(duì)方說(shuō)之前那2萬(wàn)沒(méi)給防水,我說(shuō)那給誰(shuí)了,她說(shuō)在她那邊往來(lái)賬上余額里,可是她的余額里也是7萬(wàn)元,跟土建這邊一致的。現(xiàn)在搞的有點(diǎn)太繞了
做賬系統(tǒng)什么時(shí)候開(kāi)始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點(diǎn)結(jié)賬么?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人專項(xiàng)每月扣除4000,個(gè)人社保個(gè)人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎(jiǎng)發(fā)36000,年終獎(jiǎng)合并匯算,那么她這一年一共會(huì)繳納多少稅???
捐贈(zèng)金額確定,有購(gòu)入價(jià)不是按購(gòu)入價(jià)?沒(méi)購(gòu)入價(jià)才市場(chǎng)價(jià)?
個(gè)體肉蛋禽類,如果開(kāi)票總金額,一季度超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)到50萬(wàn),增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補(bǔ)充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?做賬流程能講一下嗎
老師好,如果不想讓小股東分走利潤(rùn)有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎
給客戶維修打印機(jī)發(fā)票是打印機(jī)配件,入賬是入業(yè)務(wù)費(fèi)還是維修費(fèi)
那就是,收到了咨詢費(fèi)發(fā)票的,是不是掛到其他應(yīng)付款
收到了咨詢費(fèi)發(fā)票,如果還沒(méi)有付款的話,是計(jì)入其他應(yīng)付款的。