你好,按實際出資繳納萬分之二點五的印花稅
請問公司注冊資本200萬,認繳出資,兩名股東出資比例分別是99%和1%,現(xiàn)在公司增加一名股東,分的股權1%,現(xiàn)在股權分別是98%.1%.1%,這種情況要交哪些稅,怎么計算這些稅款呢
股權變更問題:如果未分配利潤等于所有者權益都是負數(shù),而且公司注冊成立認繳出資,之后股東沒有實繳過,這種情況下出現(xiàn)(1)幾名股東之間自身變更股權改變持股比例或(2)更換股東,這兩種情況,股東是否要交納個人所得稅和印花稅?謝謝 。
如果公司注冊一個億,實繳4千億,盈利6千億,1股東100%持股,現(xiàn)在要轉讓10%股權(增加一股東),請問要交個稅和印花稅的基數(shù)分別是哪個數(shù)?
老師,公司原注冊資金7000萬,ab兩個股東分別占股80%和20%,現(xiàn)新加一個c股東,出資3000萬占7000萬的15%,1、在注冊資本7000萬不變的情況下,怎么計算稀釋后的ab的股權?2、注冊資本變成10000的話又怎么算?
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調,而且時間很久才函調結束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉讓,轉讓金額1800元合理嗎,稅務那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
只是認繳出資呀
同學,我上面寫清楚就按實際出資的 你沒有實際出資就不用交呀