你好 你開信息表 然后開負(fù)數(shù) 重新給你開
退稅發(fā)票已經(jīng)勾選,但是沒有退稅申報(bào),發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,需要重新開具,但是退稅申報(bào)怎么處理呢
進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了退稅勾選,發(fā)現(xiàn)品名錯(cuò)誤,需要重新開具,本月已經(jīng)報(bào)完稅了,該怎么處理呢?
老師,你好。我們上個(gè)月收到兩張進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)時(shí)就做了退稅勾選,這個(gè)月退稅申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱跟報(bào)關(guān)名稱對不上,需要退回發(fā)票重開。這個(gè)發(fā)票上月已經(jīng)勾選退稅了,那要怎么操作呢
退稅勾選,怎么撤銷?已經(jīng)在7月份認(rèn)證了,退稅不通過,由于和報(bào)關(guān)單不一致,需進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都要重新開,現(xiàn)在已經(jīng)紅字發(fā)票也登記了,對方也重新開了正確的發(fā)票了,我現(xiàn)在要把,原來錯(cuò)的,退稅勾選撤銷要怎么撤銷
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn),發(fā)票已認(rèn)證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,稅退不了,對方要沖紅,重新開具,之前勾選確認(rèn)的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
信息表選擇已抵扣還是未抵扣?因?yàn)樯显碌鬃隽送硕惞催x,只要這月不申報(bào)退稅就可以了嗎?還需要其他操作嗎?
未抵扣 是的 不需要其他的
上月的增值稅已經(jīng)報(bào)完了,附表二填了退稅勾選的這部分稅額,信息表選擇未抵扣嘛?
你好是的,你本來不就沒有底褲嗎?