你好 下個(gè)月申報(bào)可以加上
老師,9月份單獨(dú)發(fā)放了過節(jié)費(fèi)每人500元,報(bào)個(gè)人所得稅忘記把這500元加上了,該怎么處理呢
老師你好,社保返回的每位參保員工500元,在2022年12月收到了,我做了營業(yè)外收入。現(xiàn)在單位準(zhǔn)備發(fā)放給個(gè)人,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?具體怎么做
昨天5月31日收到職工向單位轉(zhuǎn)賬的個(gè)人所得稅500元,單位也于5月31日幫員工在電子端代扣代繳了稅款500元,但報(bào)表5月27日就已上報(bào),請問這2筆賬一收一付該如何做未達(dá)呢?余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該怎么填呀?
老師,2月發(fā)完1月份工資后,也按照工資表申報(bào)個(gè)稅了,后來人事又多發(fā)了其中兩個(gè)人的加班費(fèi),加班費(fèi)沒有做在工資表中,是單獨(dú)發(fā)放的,那這種情況個(gè)稅怎么處理呢?
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會(huì)統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個(gè)體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個(gè)是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項(xiàng)我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
好的,申報(bào)的總金額必須與發(fā)放工資的總金額一致嗎?上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候有個(gè)不用繳稅的,工資4000的,漏報(bào)了
你好是的,需要一支。
那我漏了這筆不用繳稅的怎么處理呢
一樣做賬,只不過是你申報(bào)的時(shí)候合并在一塊兒。
嗯, 做賬是沒問題, 就是個(gè)稅漏報(bào)了, 下個(gè)月需要也加上嗎? 工資5000 以下的
還是說上個(gè)月漏報(bào)不用繳稅的暫且就不處理了,以后注意就行呢
你好 是的 可以的需要加上
如果加上的話, 比如說9月份工資 4000,10月份工資4000, 我如果單獨(dú)月份報(bào)就不需要繳稅, 但是10月合并報(bào)就要繳稅了嗎?
不需要 按年累計(jì)申報(bào)不需要繳納
好的 ,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快哦