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昨天5月31日收到職工向單位轉(zhuǎn)賬的個(gè)人所得稅500元,單位也于5月31日幫員工在電子端代扣代繳了稅款500元,但報(bào)表5月27日就已上報(bào),請(qǐng)問這2筆賬一收一付該如何做未達(dá)呢?余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該怎么填呀?

2023-06-01 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-01 15:27

你好;你做; 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅; 繳納 :借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅; 貸銀行存款

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快賬用戶3903 追問 2023-06-01 15:32

老師,想問下銀行余額調(diào)節(jié)表怎么做,就是銀行收企未收那些。

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齊紅老師 解答 2023-06-01 15:33

你好;? 比如 步驟一 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng) 步驟二 銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對(duì)賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng) 如果通過這樣核算;還是錯(cuò)誤的;?一般可以說明雙方記帳沒有差錯(cuò)。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項(xiàng)未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯(cuò),需要進(jìn)一步采用對(duì)賬方法查明原因,加以更正。

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快賬用戶3903 追問 2023-06-01 15:39

老師,我現(xiàn)在是不知道該怎么做5月的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)表在發(fā)生這兩筆業(yè)務(wù)前就報(bào)了,現(xiàn)在一收一付的憑證是今天6月1日記賬的,想問下老師5月31號(hào)發(fā)生稅款500元,該怎么填銀行余額表?

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齊紅老師 解答 2023-06-01 15:40

你好1; 你5月是支付了稅費(fèi)出去嗎

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快賬用戶3903 追問 2023-06-01 15:45

嗯嗯是的,報(bào)表是5月27報(bào)的也結(jié)賬了,但是5月31日由于一些原因必須要支付這500元的個(gè)人所得稅,這筆稅是員工先打入單位賬戶,單位再幫忙代扣的,我5月31號(hào)發(fā)生了這兩筆業(yè)務(wù),但是今天才能做賬,所以想在銀行余額調(diào)節(jié)表中體現(xiàn)這兩筆未達(dá),但是不知道該怎么做。

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齊紅老師 解答 2023-06-01 15:48

你好; 你5月支付了做支付分錄就行了; 你做賬要記入5月憑證里面去;不然你做 6月肯定是不平的

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快賬用戶3903 追問 2023-06-01 15:50

老師,可是5月份已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在不能做到5月里去了。。。

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齊紅老師 解答 2023-06-01 15:53

你好; 反結(jié)賬去補(bǔ)做 到5月里面去

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快賬用戶3903 追問 2023-06-01 15:53

總公司讓我把憑證做到6月,然后用銀行余額調(diào)節(jié)表做未達(dá)。

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齊紅老師 解答 2023-06-01 15:55

你好 ;? 那你 這樣就 寫銀行支付; 企業(yè)未做賬; 這樣來 體現(xiàn)

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快賬用戶3903 追問 2023-06-01 16:04

老師,您看是這樣填嗎?

老師,您看是這樣填嗎?
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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:14

你好;這個(gè)地方是銀行收支了; 企業(yè)沒有做哈; 不寫?

你好;這個(gè)地方是銀行收支了; 企業(yè)沒有做哈; 不寫?
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快賬用戶3903 追問 2023-06-01 16:27

好的感謝老師!

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快賬用戶3903 追問 2023-06-01 16:28

請(qǐng)問老師,您知道怎么查詢稅務(wù)的繳款賬號(hào)嗎?我調(diào)節(jié)表中需要填入稅務(wù)局的賬號(hào)。

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:29

你好;電子稅務(wù)局可以看的 ; 電子稅務(wù)局- 存款賬戶信息-? 可以看或者是三方協(xié)議里面去看?

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