你好;你做; 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅; 繳納 :借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅; 貸銀行存款
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,想問下銀行余額調(diào)節(jié)表怎么做,就是銀行收企未收那些。
你好;? 比如 步驟一 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng) 步驟二 銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對(duì)賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng) 如果通過這樣核算;還是錯(cuò)誤的;?一般可以說明雙方記帳沒有差錯(cuò)。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項(xiàng)未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯(cuò),需要進(jìn)一步采用對(duì)賬方法查明原因,加以更正。
老師,我現(xiàn)在是不知道該怎么做5月的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)表在發(fā)生這兩筆業(yè)務(wù)前就報(bào)了,現(xiàn)在一收一付的憑證是今天6月1日記賬的,想問下老師5月31號(hào)發(fā)生稅款500元,該怎么填銀行余額表?
你好1; 你5月是支付了稅費(fèi)出去嗎
嗯嗯是的,報(bào)表是5月27報(bào)的也結(jié)賬了,但是5月31日由于一些原因必須要支付這500元的個(gè)人所得稅,這筆稅是員工先打入單位賬戶,單位再幫忙代扣的,我5月31號(hào)發(fā)生了這兩筆業(yè)務(wù),但是今天才能做賬,所以想在銀行余額調(diào)節(jié)表中體現(xiàn)這兩筆未達(dá),但是不知道該怎么做。
你好; 你5月支付了做支付分錄就行了; 你做賬要記入5月憑證里面去;不然你做 6月肯定是不平的
老師,可是5月份已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在不能做到5月里去了。。。
你好; 反結(jié)賬去補(bǔ)做 到5月里面去
總公司讓我把憑證做到6月,然后用銀行余額調(diào)節(jié)表做未達(dá)。
你好 ;? 那你 這樣就 寫銀行支付; 企業(yè)未做賬; 這樣來 體現(xiàn)
老師,您看是這樣填嗎?
你好;這個(gè)地方是銀行收支了; 企業(yè)沒有做哈; 不寫?
好的感謝老師!
請(qǐng)問老師,您知道怎么查詢稅務(wù)的繳款賬號(hào)嗎?我調(diào)節(jié)表中需要填入稅務(wù)局的賬號(hào)。
你好;電子稅務(wù)局可以看的 ; 電子稅務(wù)局- 存款賬戶信息-? 可以看或者是三方協(xié)議里面去看?