已認(rèn)證 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 不做認(rèn)證 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 之后進(jìn)行了認(rèn)證,再借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
購進(jìn)商品的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷售銷項(xiàng)稅額,未認(rèn)證稅額,已認(rèn)證稅額,這些分錄怎么做,可以講一個(gè)流程嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?比如現(xiàn)在購進(jìn)一批貨物100稅額是13然后分錄:借原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅額(未認(rèn)證)13 貸:銀行存款113,發(fā)票抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(未認(rèn)證)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)13,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)13 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 47 這樣對(duì)嗎
我本月有內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額2萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬,進(jìn)項(xiàng)稅額25萬(已認(rèn)證部分,不包含未認(rèn)證的部分)。這些分錄都做了。 本月出口免抵退稅額40萬,產(chǎn)生免抵稅額18萬。這個(gè)分錄還有和上面的稅怎么交匯,怎么做分錄不會(huì) 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做
老師,2月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額26000,銷項(xiàng)稅額13000。發(fā)票未認(rèn)證,3月份進(jìn)項(xiàng)稅額90000,銷項(xiàng)稅額120000。2月份發(fā)票在三月認(rèn)證了,整個(gè)業(yè)務(wù)怎么做分錄?謝謝
一般納稅人,銷項(xiàng)稅500元,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證已抵扣200元,未認(rèn)證未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額100元,繳納增值稅300元,分錄怎么做
柴油發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票后面附件做那些合適?
社保和公積金都是不需要扣出來的,只需要扣員工請(qǐng)假的部分,作為計(jì)提工資的數(shù)據(jù)是嗎?然后這個(gè)數(shù)據(jù)也是我作為申報(bào)個(gè)稅的依據(jù)是嗎?
老師,內(nèi)部審計(jì)怎么算員工使用公車費(fèi)油不費(fèi)油
老師好,成為一般納稅人之后,是不是每銷售一筆都要把發(fā)票給開出來呀?之前小規(guī)模的時(shí)候都是季度底一起開票。
我們公司轉(zhuǎn)讓了持有A公司的股權(quán),取的的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益和繳納印花稅和企業(yè)所得稅分錄
老師,問個(gè)問題,我們民宿總共4棟樓,之前都在一家公司里計(jì)提房租,這個(gè)房租也沒有發(fā)票,但是我有正常計(jì)提,想著匯算再調(diào)增,現(xiàn)在為了掛攜程營(yíng)銷,其中兩棟被注冊(cè)2家個(gè)體戶,那這種情況我怎么把房租轉(zhuǎn)移到這兩家個(gè)體戶名下。
老師好,實(shí)際工作中公司的打車票普通發(fā)票一般需要抵扣嗎?還是直接就記成本費(fèi)用里啊?
老師你好,我單位進(jìn)口貨物采用預(yù)付款,匯款按當(dāng)時(shí)匯率。請(qǐng)問貨物入境后,我按報(bào)關(guān)單上的匯率計(jì)算匯兌損益還是按當(dāng)月入賬第一天匯率或者別的匯率?謝謝
老師,科目余額表中,固定資產(chǎn)減去累計(jì)折舊等于凈值嗎
老師,公司賬上供應(yīng)商的款都付清了,有固定資產(chǎn),還有欠股東的款,可以注銷嗎