您好 可以填備用金 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:銀行存款
老師,您好!老板要從基本戶(hù)取15萬(wàn)元,具體做什么用沒(méi)有說(shuō)明,可以填備用金嗎?還有,他這個(gè)錢(qián)是直接拿走的,那我這邊應(yīng)該怎么做呢?
老師,我先跟你說(shuō)一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€(gè)合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費(fèi)用的話(huà)都是從隨機(jī)報(bào)銷(xiāo),可能他打架打轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢(qián)就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒(méi)有實(shí)繳,所以我覺(jué)得項(xiàng)目暫時(shí)都沒(méi)有,所以只有一些平常的這些費(fèi)用,然后可能會(huì)認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個(gè)賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過(guò)去的話(huà)直接做做年報(bào),還不太懂,也不太知道他們那邊有沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件兒呢,還是說(shuō)從合伙人那邊暫時(shí)先弄的我不太清楚,所以說(shuō)像現(xiàn)在一個(gè)狀態(tài)的話(huà),他應(yīng)該是去年十月份注冊(cè)的,一直都還沒(méi)有正式說(shuō)有收入。那像我現(xiàn)在這個(gè)情況的話(huà),如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說(shuō)有一些基本的基礎(chǔ)知識(shí)啊,大概其概念,但是說(shuō)把這個(gè)思路捋順了,從哪開(kāi)始做就沒(méi)有思路。
老師,您好!我們公司成立快兩年了,金蝶都是根據(jù)銀行流水做賬的,今天老板和我說(shuō)我司在成立初期有近30萬(wàn)元用于公司設(shè)立的費(fèi)用還沒(méi)有入賬,因?yàn)楫?dāng)時(shí)當(dāng)時(shí)還沒(méi)有開(kāi)設(shè)公司基本戶(hù),所以這30萬(wàn)元還沒(méi)有入金蝶,現(xiàn)在要將這筆投資補(bǔ)錄到金蝶賬戶(hù),具體要怎么寫(xiě)分錄,怎么操作呢?
老師,您好,我是個(gè)體戶(hù),因?yàn)樽鲭娚绦枰闪⒁粋€(gè)個(gè)體戶(hù),但是成立之后一直也沒(méi)做電商,但是又怕后期會(huì)用到,所以沒(méi)有注銷(xiāo),這會(huì)做一下2022年的個(gè)體的工商年報(bào),想問(wèn)一下這個(gè)從業(yè)人數(shù)是填1還是填0呢,還有那個(gè)資金規(guī)模是填什么?
老師你好,接近年末尾聲了,我看到之前會(huì)計(jì)把老板轉(zhuǎn)出去的錢(qián)掛在其他應(yīng)收款借款上面的,老板自己說(shuō)可以?huà)煸趥溆媒鸬遣](méi)有掛在備用金,備用金應(yīng)該是5萬(wàn)內(nèi)吧,現(xiàn)在其他應(yīng)收款借款借方余額有10萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)我怎么調(diào)整5萬(wàn)到備用金然后怎么給老板說(shuō)先歸還5萬(wàn)了。要實(shí)際解決問(wèn)題的老師,我這種情況怎么弄,不要上來(lái)接個(gè)問(wèn)題又不實(shí)際解決
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷(xiāo)管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過(guò)程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來(lái)的期初數(shù)沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)我怎么調(diào)賬?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問(wèn)老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫(kù)存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類(lèi)的,錢(qián)必須打到對(duì)方公司的賬戶(hù),其實(shí)又沒(méi)有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷(xiāo),跨年了。這筆報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問(wèn)]
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那他拿走需要填什么單據(jù)證明嗎
寫(xiě)備用金借款單 老板簽字
好的,謝謝老師!
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