您好 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師 你好 請(qǐng)問一下 我們是小規(guī)模 以前年度的是在淘寶上面買的東西開了發(fā)票 但是之前是拿給財(cái)務(wù)公司做賬的 他們給我們一直掛起的 現(xiàn)在我要怎么處理這些呢?
老師,我們公司幫韓國總公司買的東西,發(fā)票也開給我們公司,我要怎么做賬呢
老師,我們公司是在淘寶上給韓國人買東西,我們的工資怎么做賬,還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師我們公司和別的公司有往來賬,現(xiàn)在付款是他有買我們的東西我們也有買他的東西中間的貨款低了對(duì)方還需要給我們錢這中間怎么做賬老師
老師,我有兩個(gè)問題想問一下,我們公司是裝修公司,一般納稅人 我們買家具款4萬多,對(duì)方能給開普票,但是轉(zhuǎn)賬賬戶是私人的,這個(gè)怎么做賬呀? 還有一個(gè)是從淘寶買的家具,8萬多,對(duì)方只能給開3萬的普票,還有5萬多沒有票。這個(gè)款我是轉(zhuǎn)給采購的,采購從淘寶買的。著筆怎么做賬呀。
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
之前的會(huì)計(jì)把員工工資計(jì)入生產(chǎn)成本-直接人工了
單位生產(chǎn)了產(chǎn)品嗎
不生產(chǎn)產(chǎn)品,就是代購,我們代購是客戶把貨款和給我們的手續(xù)費(fèi)一起打款給我們,這樣怎么交稅呀
那不應(yīng)該計(jì)入入生產(chǎn)成本-直接人工 按照手續(xù)費(fèi)收入繳稅
那打款是美元,貨款和手續(xù)費(fèi)沒分開,怎么辦呀,這種怎么才能分開呀
您收款跟匯貨款的時(shí)候沒有合同跟單價(jià)嗎
您是說我們要簽合同的時(shí)候要寫好是吧,要不要分開打款呢,這部分我們也不開發(fā)票
簽合同的時(shí)候要寫清晰 貨款多少錢 手續(xù)費(fèi)多少? 最好分開打款
要是不能簽合同也不能分開打款的話怎么做賬呀
那只好按照收到的減去支付的確認(rèn)收入 計(jì)算稅費(fèi)
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問