你好, 附加稅, 水利基金,如果季度不超過30萬元免交,
老師好,小規(guī)模公司在稅務(wù)局代開了專票,在申報稅費的時候是不是要交附加稅和印花稅水利基金
老師好,我們是小規(guī)模納稅人。在稅務(wù)局申請代開的專票,電子稅務(wù)局需要申報印花稅嗎?當時是沒有扣印花稅的
現(xiàn)在一般納稅人和小規(guī)模的附加稅稅率及計算公式,水利基金現(xiàn)在是不是減免了不用交,老師好
小規(guī)模在稅務(wù)局代開了專票,也在代開時扣繳了增值稅和附加稅,季度申報的時候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎
小規(guī)模納稅人代開專票時已交增值稅和附加稅, 季報的時候還用交印花稅嗎?開的是建筑帶務(wù)發(fā)票
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
可是代開的是專票
增值稅交了,附加稅肯定要交了吧,我的意思是開了專票不管有沒有超30萬這些稅種都要交了吧
您好 不是的,您就是代開的是專票,如果不超過30萬元兩個附加稅和水利基金是減免的,城建稅正常交,如果超過了30萬元,附加稅有減半征收的優(yōu)惠政策,水利基金正常交
老師為啥會出現(xiàn)負數(shù),是不是交了稅款又有開錯的但是有作廢的
您好, 您這個圖看不清,具體是哪一行?,那一行的名稱是什么?
24行,收入是系統(tǒng)自動出的
老師,小微企業(yè)減免所得稅那個稅額是怎么算的
你好, 小微企業(yè)現(xiàn)在1%的稅率,然后有2%的減免優(yōu)惠 2%減免可以填寫在減免表里
你說的是增值稅吧,我是說企業(yè)所得稅
您好 是的,因為還一直在想你前面問增值稅這個問題 不超過100萬的應(yīng)納稅所得額,就用應(yīng)納稅所得額乘以15%就是減免的金額
這個不是么,好像是20%
您好 是的,我打錯了 不超過100萬的應(yīng)納稅所得額,就用應(yīng)納稅所得額乘以20%就是減免的金額 因為不超過100萬,實際是相當于交百之五 因為不超過100萬,實際是相當于交5%的所得稅,5%和基本稅率25%之間的20%的差額就是減免的金額,