您好, 做在借方負(fù)數(shù)或者貸方正數(shù)都可以取決于你用什么財(cái)務(wù)軟件,如果財(cái)務(wù)軟件取的是財(cái)務(wù)費(fèi)用,借方的數(shù)據(jù),您就用借方負(fù)數(shù)表示,
老師收到銀行利息要做在借方負(fù)數(shù)嗎?我一直都做在貸方,然后減借方填報(bào)表,請(qǐng)問要做哪種? 我那樣做可以嗎?謝謝
老師,你說我們的一般戶收到了季度的利息,我這樣做賬可以嗎?我現(xiàn)在有點(diǎn)兒糊涂了,我是借方直接銀行存款呢還是貸方管理費(fèi)用?
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎
老師,您好,收到銀行利息,這邊的做賬是借銀行,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后貸方是用負(fù)號(hào)表示的,然后都在借方,不是很理解,請(qǐng)問這樣的業(yè)務(wù)要怎么做賬呢?
老師 我忘記計(jì)提企業(yè)的所得稅了 在結(jié)賬分錄之前是不是要做好 借方:所得稅費(fèi)用 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借方:本年利潤 貸方:所得稅費(fèi)用 是這樣嗎?謝謝老師 是不是做完這些 然后去過賬 然后提取本年利潤金額 再去做 借方:本年利潤 貸方 :利潤分配-未分配利潤 然后再過賬 再結(jié)轉(zhuǎn)損益 再過賬 出報(bào)表 是這個(gè)順序嗎老師
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
是手工賬,沒用軟件
您好 ,那您直接記在貸方就可以
金蝶軟件是不是要用借方負(fù)數(shù)
您好, 您記在貸方就等于實(shí)際是沖減了財(cái)務(wù)費(fèi)用,
知道了,金蝶軟件是不是要做在借方負(fù)數(shù)呀
您好, 是的,軟件做帳記在借方負(fù)數(shù),