同學(xué),您好,應(yīng)該申報(bào)無(wú)票收入。
我們公司老板銷售一批產(chǎn)品給個(gè)人,人家直接把貨款打到老板娘的個(gè)人賬戶,沒有開票。實(shí)際報(bào)稅的時(shí)候是不是要計(jì)入無(wú)票收入,這比收入沒有稅務(wù)申報(bào)會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)警覺。
老師,你好,想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是銷售免稅產(chǎn)品,但是收的貨款老板不愿意走公賬,都是走個(gè)人賬戶,然后有時(shí)候又把個(gè)人賬戶收的款轉(zhuǎn)入公賬,但是沒有全額轉(zhuǎn),只是轉(zhuǎn)一部分,那樣這部分錢報(bào)稅的時(shí)候填不開票收入,這種操作合法嗎?涉及偷稅漏稅嗎?
老師,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個(gè)人,然后個(gè)人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺(tái)那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對(duì)公賬戶的,這樣對(duì)公賬戶又有錢收入,這樣怎么報(bào)收入?如果是報(bào)了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來(lái)。這種情況怎么處理,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷無(wú)進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?還是只能申報(bào)收入,沒有成本,純繳稅?
有一個(gè)客戶,要以不含稅合作。 我們公司為了減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),做未開票收入申報(bào)稅,自己來(lái)承擔(dān)這個(gè)稅負(fù),這是不是是合規(guī)的。對(duì)方款是私自打到我們老板個(gè)人賬戶。老板再轉(zhuǎn)入公司
老師,1.未發(fā)貨但是開票了,做賬是借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款,銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)候收入欄會(huì)有收入金額,但是賬務(wù)沒有,這個(gè)怎么處理 2.發(fā)的樣品不要錢,借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品,銷項(xiàng)稅,這個(gè)稅額在申報(bào)時(shí)候直接填進(jìn)去銷項(xiàng)稅欄里面嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬(wàn),普票26萬(wàn),怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
公司開代收電費(fèi)發(fā)票,一個(gè)是辦公室電費(fèi),一個(gè)是宿舍電費(fèi),可以開在同一張發(fā)票嗎?
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費(fèi)用呢?小項(xiàng)目太多了,弄不明白這個(gè)項(xiàng)目到底是成本還是費(fèi)用?。?/p>
貨幣資金大于未分配利潤(rùn),為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢