同學(xué)您好,那他實際會給您工資錢嗎?
公司幫一個人代繳社保和公積金,但是不是實際在我們這上班的。也沒有工資,個稅也不報她的名字。只是交社保和公積金,請問怎么給她計提社保和公積金?;扣款的時候怎么做會計分錄?;她把錢打給我們的時候怎么做會計分錄?麻煩老師給個詳細一些的答案,感激不盡
老師,有些人是掛靠在我們公司買的社保和住房公積金,可是一直也不用匯錢給我們公司,請問這個分錄要怎么做呀?
老師,我公司是建筑企業(yè),掛靠別的公司做一個項目,項目經(jīng)理是我公司人員,因為是掛靠別人,所以社保在被掛靠公司買,也做了一點工資,我公司還要給他發(fā)一部分工資,請問這種情況我公司還要給他買社保嗎?
老師 我們公司外地的同事是找的代繳社保公司交的社保公積金 我們把公司和個人承擔的社保公積金和服務(wù)費全部打給代繳公司 代繳公司給我們開了等額發(fā)票 但是個人承擔的社保公積金這部分是不是也不能計入費用呀?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
個人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個260萬的訂單,然后支出的話有個大的訂單可能在196萬左右(包括立項及招投標費用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費怎么計算?
考試,請問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負債表長期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨立核算跟非獨立核算在 賬務(wù)處理 和報稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個月工資兩千,怎么工資申報,還讓繳納個稅呢
不會,就是我們公司也不發(fā)他們的工資,就是掛靠在我們公司買,老板說不用收他們的錢,所以我不知道分錄要怎么做?比如計提的時候要怎么計提呢?交費的時候,分錄要怎么做呢?
您或者就當實際的一樣做,然后工資可以不需要做很高,最后實發(fā)的就用來抵一些內(nèi)衣沒有發(fā)票的支出
您或者就當實際的一樣做,然后工資可以不需要做很高,最后實發(fā)的就用來抵一些沒有發(fā)票的支出