你好,可以確認(rèn)收入的同時(shí)確認(rèn)應(yīng)收賬款。按期確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是年底統(tǒng)一確認(rèn)。
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,是一個(gè)做運(yùn)輸?shù)钠脚_(tái)。貨主從我們平臺(tái)發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi),和9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)一起打到我們平臺(tái),我們?cè)侔堰\(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用,我們就開(kāi)多少金額的專項(xiàng)發(fā)票,比如1000塊運(yùn)費(fèi),和90的稅,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)為1090。但實(shí)際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個(gè)點(diǎn)的稅(政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還,我們?cè)敢庾屢徊糠掷o客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)額度為1070?發(fā)票上這個(gè)附屬類應(yīng)該怎么填才對(duì)? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個(gè)月對(duì)方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點(diǎn)開(kāi)。還是說(shuō),需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開(kāi),完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點(diǎn)開(kāi)?此外,稅務(wù)局對(duì)于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師,我們屬于景區(qū),然后現(xiàn)在三季度不是要報(bào)稅了嗎?但是我們這個(gè)期間有一部分費(fèi)用就是通過(guò)我們本地旅游局推廣的一種就是惠民卡,就是說(shuō)本市公民100塊錢年費(fèi)然后可以一年享受多少次的免費(fèi)門票那種,然后由旅游局給我們就是一張門票多少錢的補(bǔ)貼。但是旅游局都是當(dāng)年底才給我們結(jié)算,需要提供發(fā)票,所以我們現(xiàn)在也不知道具體一張門票會(huì)有多少的補(bǔ)貼。那我們現(xiàn)在報(bào)稅這一塊這些不確定的費(fèi)用是到時(shí)候年底再納稅申報(bào)嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了,給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專票時(shí)再來(lái)抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒(méi)再開(kāi)專票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開(kāi)專票的話還能用上次多交的錢抵嗎??jī)砂俣鄩K錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
我們2020年最后一個(gè)季度 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時(shí)沒(méi)有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開(kāi)始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了(因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_(kāi)專票,當(dāng)時(shí)稅款就交了,所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年,每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時(shí)候提示說(shuō)屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會(huì)影響我們的信用評(píng)級(jí)嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢,僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠
老師 請(qǐng)問(wèn)一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開(kāi)了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅我沒(méi)注意看是代扣代繳的(因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場(chǎng)直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒(méi)做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒(méi)有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅報(bào)表,聯(lián)系之前代開(kāi)發(fā)票那個(gè)師傅,但是其實(shí)去代開(kāi)發(fā)票那個(gè)師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個(gè)稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說(shuō)要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話要交2萬(wàn)多的個(gè)稅,我查了就是這個(gè)安裝師傅如果23年都沒(méi)有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補(bǔ)個(gè)稅 可以這樣算嘛?
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
關(guān)鍵是我們現(xiàn)在不確定旅游局給我們多少票價(jià),所以無(wú)法確定
你好,你現(xiàn)在實(shí)際收到多少票?
一萬(wàn)多張,去年是100多一張的補(bǔ)貼,但是今年要看情況,沒(méi)有給明確答復(fù)說(shuō)多少錢一張,加起來(lái)100多萬(wàn)吧,而且到時(shí)要求開(kāi)發(fā)票的
主要是我們是漂流,也就只有三季度才會(huì)有收入,按季度申報(bào)的,他們應(yīng)該是2021年1月結(jié)算,那么四季度我們是零申報(bào)的呢,這個(gè)怎么處理比較好呢?
你好!補(bǔ)貼的比例,比如說(shuō)一張票補(bǔ)多少錢?應(yīng)該是客人來(lái)消費(fèi)后再補(bǔ)貼吧。
對(duì)的,消費(fèi)的數(shù)量知道
已經(jīng)消費(fèi)了的,就是不確定給我們補(bǔ)貼多少錢呢
你好!按這個(gè)數(shù)掛應(yīng)收賬款。
就是不確定金額呀
怎么掛呢
你好!有補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)吧,按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)掛,到時(shí)候不給再?zèng)_
標(biāo)準(zhǔn)要看全市售票情況,所以不確定呀,確定金額的話就不用這么糾結(jié)了
你好!上一年補(bǔ)貼金額是多少,先按上年的標(biāo)準(zhǔn)算收入
肯定不一樣的呀標(biāo)準(zhǔn),就是錢都是一個(gè)大盤子,全市使用越多就分的越少,今年都在大力推廣,肯定補(bǔ)貼沒(méi)去年多了,肯定估算相差很大,不能付了錢之后再納稅嘛?
你好!先確認(rèn)無(wú)票收入,防止年底一次確認(rèn)稅金太集中
到時(shí)有出入怎么辦呢,多繳稅或者少繳稅了呢?
你好!已經(jīng)消費(fèi)的按上一年補(bǔ)貼計(jì)算收入,年底在按實(shí)際的做調(diào)整
怎么調(diào)呀,我們是小規(guī)模,只有三季度有收入,其他季度都是零申報(bào)
你好!先按去年標(biāo)確認(rèn)無(wú)票收入,12月底按實(shí)際補(bǔ)貼多退少補(bǔ)調(diào)整收入
就是現(xiàn)在三季度的收入不管有沒(méi)有到賬先全部估計(jì)收入申報(bào)納稅,等到了年底確定了再調(diào)整嗎?多算了收入是不是做同一分錄金額負(fù)數(shù)調(diào)整呀?
你好!是的,是這樣處理