沒有填寫減免稅的明細(xì)表
老師請問,我是第一次申報(bào)所得稅,小微企業(yè)所得額稅率不是百分之五嗎,怎么申報(bào)表稅率是百分之二十,利潤二十二萬,所得稅要交額五萬多,這是怎么回事啊,謝謝!
你好老師。我們是小規(guī)模企業(yè) 季報(bào)企業(yè)所得稅的利潤是12萬。那我們交的稅是12?? 25%的稅率嗎 因?yàn)橹罢f是百分之五 但是申報(bào)表顯示稅率是百分之二十五
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們這個(gè)月開票110萬,我們利潤總額有57萬,為什么我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,要按百分之二十五交稅呢?
老師您好,這道題的第三個(gè)小問題,乙國適用15%的企業(yè)所得稅稅率里面包含5%的預(yù)提所得稅嗎?是加一起一共需要繳納百分之二十的企業(yè)所得稅還是總共繳納百分之十五的企業(yè)所得稅?
請問 截止到現(xiàn)在小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過100萬 還是百分之二點(diǎn)五的稅率么?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
怎么填寫
減免明細(xì)表填寫利潤總額*15%這個(gè)金額
哦,小微企業(yè)不是百分之二十嗎
減免里面要填寫的是15%
嗯嗯,謝謝!
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