你好!沒開票的時候,計入借銀行存款 貸預收賬款
老師,我們是勞務分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預繳時: 借:應交稅費—預繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 5 主營業(yè)務收入 月末: 借:應交稅費—未交增值稅 6 應交稅費—簡易計稅 5 貸:應交稅費—預繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這比分錄是正確的嗎?
是這樣的我想問一下,我們是勞務分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預繳時: 借:應交稅費—預繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 5 主營業(yè)務收入 月末: 借:應交稅費—未交增值稅 6 應交稅費—簡易計稅 5 貸:應交稅費—預繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎? 還是預繳也是: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 主營業(yè)務收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款
老師我想問一下,你幫我看看。我們是勞務分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預繳時: 借:應交稅費—預繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 5 主營業(yè)務收入 月末: 借:應交稅費—未交增值稅 6 應交稅費—簡易計稅 5 貸:應交稅費—預繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎?還是預繳也是: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 主營業(yè)務收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款
老師,我收到甲方的預付款5萬,未開票。會計分錄是不是,借銀行5萬,貸主營業(yè)務收入45871.56,應交稅費-應交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅額?
請問老師,一般納稅人企業(yè)預收賬款,發(fā)票未開的會計分錄是借:銀行存款;貸:預收賬款?小規(guī)模也是這種會計分錄嗎?先收預收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會計分錄是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅)?還是借:預收賬款;貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅銷項稅額呢?
老師,請問下 老板以個人名義購買一個公司繼續(xù)經(jīng)營,個人賬戶付的款,怎么做賬務處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術部負責人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進出口的公司工商年檢要填寫報關資料,去哪里找?
我是公司財務負責人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設備體驗為主,設備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關于已付出去的設備款怎么操作合理 1、已付款的設備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應計入什么科目
建筑業(yè)不是收到款就必須確認稅收嗎
你好!按規(guī)定是收到款就 要預交稅金。不是確認收入
那預繳稅金,是待轉(zhuǎn)銷項稅額嗎
你好!不是的,是計入到已交稅金科目。