你好,不用計(jì)算所得稅的
老師好,本季度的利潤總額彌補(bǔ)了以前年度虧損,因此沒有所得稅,這在做賬時(shí)要怎么體現(xiàn)?還是根本不用體現(xiàn),直接不計(jì)算所得稅就好
老師,第一季度所得稅沒有用彌補(bǔ)以前虧損的額度2季度去年的虧損是不就不會(huì)體現(xiàn)在報(bào)表上了
你好,我新手會(huì)計(jì),老師做完12月末的賬第四季度盈利,按當(dāng)年利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還是在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的彌補(bǔ)以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅?意思就是年末計(jì)提企業(yè)所得稅是根據(jù)年末利潤總額計(jì)提還是根據(jù)彌補(bǔ)以前年度虧損后來計(jì)提?
老師,小規(guī)模季度申報(bào)所得稅,比如有年度虧損8W可以彌補(bǔ),第2季度本年累計(jì)金額利潤總額填4W,彌補(bǔ)以前年度虧損欄顯示4W,第3季度申報(bào)時(shí)報(bào)表利潤總額填2W,彌補(bǔ)虧損欄顯示2W,,到第4季度,利潤總額填8W,彌補(bǔ)虧損欄還是顯示8W,這樣邏輯沒錯(cuò)吧?因?yàn)槊考径榷及幢灸昀塾?jì)來算的原因?
老師,本季度利潤表盈利,但是彌補(bǔ)以前年度虧損就不用交年得稅,請問本季度做賬時(shí)還要計(jì)提所得稅嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷售費(fèi)用好?
哦,就直接什么都不做就可以了?
是的,什么賬務(wù)都不用處理的