同學 您好 扣除分包款的不含稅金額作為計稅基礎

預繳增值稅,個稅和企業(yè)所得稅要銷售額-分包除1.09作為納稅依據(jù)嗎?還是直接銷售額除以1.09
預繳土地增值稅的計稅依據(jù),是銷售額減去預繳的增值稅,還是銷售額除以1.09
一般計稅外建安項目預繳稅款時,預繳增值稅的銷售額和扣除金額都是填含稅的嗎,扣除金額取得是專票,還能在企業(yè)本地申報稅時作為進項抵扣嗎預繳企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是不含稅銷售額嗎
小規(guī)模納稅人銷售房產(chǎn),涉稅情況是如下嗎? 增值稅:以取得的全部價款和價外費用扣除不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價后的余額為銷售額,按照5%的征收率計算應納稅額。 增值稅附加:增值稅*12%。 企業(yè)所得稅:轉(zhuǎn)讓收入合并到當期企業(yè)收入繳納企業(yè)所得稅,法定稅率為25%。 印花稅:按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)繳納印花稅,稅率為合同所載金額萬分之五。 土地增值稅:轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)取得收入減去扣除項目后作為增值額計算土地增值稅。
老師,請問:專業(yè)承包異地項目,把勞務分包了出去,異地預繳增值稅款的時候,要把勞務分包額扣除,是嗎?預繳企業(yè)所得稅的時候需要扣除勞務分包額嗎那在本地交納增值稅和企業(yè)所得稅的時候,需要扣除勞務分包額嗎?
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費開票是開現(xiàn)代服務咨詢費嗎
帳套6月份,應交稅費和稅務申報數(shù)據(jù)對的上,但是問題是有一張需要進項稅專票抵扣的,我沒認證抵扣 錯誤按照旅客運輸服務手動填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯了,就是11月份報稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說送貨單開了10臺,出口六臺,內(nèi)銷四臺,送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負債表里面,哪個位置填寫數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號?
老師,請問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認應收會計分錄,收到供應商的會計分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進項稅每個每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會剩一點點,會不會有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關政策
老師,有分包款,個稅和企業(yè)所得稅有抵扣的要減去抵扣嗎?還是不用減
因為之前去稅局預繳是沒有減去抵扣的,現(xiàn)在別人說要減去,都蒙了
是要減分包款的部分的
那我之前去稅局沒有減去分包那部分,有關系嗎?
預繳沒太太大問題
那就行,謝謝老師
不要客氣,有什么問題可以隨時交流
好的,老師
老師,跨市預繳完稅金,對方弄錯開票金額,比預繳前開的更少,外經(jīng)證又核銷了,重開一個,之前預繳的稅金怎么辦
開預繳預繳少了,可以補繳
重新開一個外經(jīng)證有沒有問題呢
預繳多了,這次開完,都還有剩
還有剩,外經(jīng)證可以開 沒問題的
好的,紅沖后,再開,網(wǎng)上預繳可以抵減嗎
你指的紅沖是啥 發(fā)票嗎
是的,之前的金額是開錯了