同學(xué),您好,進(jìn)項(xiàng)可以,不能全額
請(qǐng)問老師,新成立的一般納稅人公司,刻章費(fèi)可以全額稅前扣除嗎?增值稅?
新成立的公司,是一般納稅人,增值稅一直有留抵稅額,企業(yè)所得稅是可以不用交嗎。直到?jīng)]有抵扣繳納增值稅的時(shí)候交嗎
老師請(qǐng)問,公司每個(gè)月的寬帶費(fèi)可以全額稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問一般納稅人報(bào)上個(gè)月增值稅,有可以抵扣的增值稅發(fā)票,那增值稅款是扣除可以抵扣的再在對(duì)公賬戶扣款嗎
請(qǐng)問一般納稅人收到的成本費(fèi)用發(fā)票是普票,不能抵扣增值稅,但可以計(jì)入成本作為所得稅稅前扣除嗎
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
是稅控平臺(tái)費(fèi)可以是吧?如果是攜稅寶的稅控服務(wù)費(fèi)可以全額扣除嗎?
一般只是發(fā)票的那個(gè)維護(hù)費(fèi)是可以的,一般是航信開出來的或是百旺