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老師好,公司開10萬的專票和9萬的普票(這10萬和9萬都是不含稅的),增值稅現(xiàn)在不是按照1%繳納嗎?填寫增值稅減免申報(bào)表的時(shí)候,減免項(xiàng)目期初金額我填多少

2020-10-14 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 11:09

期初不用填寫的 專票開始是1%還是3%

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期初不用填寫的 專票開始是1%還是3%
2020-10-14
啊,你的銷售額合計(jì)是多少?如果不超過45萬的,不用填寫減免明細(xì)表。
2023-01-06
您好 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期發(fā)生額是填寫專票的減免稅額 增值稅減免稅額申報(bào)明細(xì)表期初有余額是前面月份填寫了沒有抵扣
2022-04-12
減免明細(xì)表不要填寫這個(gè)減免明細(xì)表里面的數(shù)據(jù),刪除普通發(fā)票的免稅的稅額按照3%的來就可以的,其他的不要填寫。
2023-07-12
不含稅銷售額是9萬嗎,這個(gè)填寫是不含稅,免稅額是按3%自動生成,是和發(fā)票不一樣, 不能按實(shí)際填寫,這個(gè)忽略這個(gè)就可以,
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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