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我公司進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問每月暫估庫存商品時(shí)可以直接含稅暫估嗎?反正下月初也會(huì)紅沖,否則月末進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)多出來暫估庫存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,每月報(bào)增值稅時(shí)數(shù)據(jù)都要再減去這部分進(jìn)項(xiàng),這樣和每月應(yīng)交稅費(fèi)余額都對(duì)不上

2020-10-14 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 10:04

你好,可以直接含稅暫估

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快賬用戶9732 追問 2020-10-14 10:05

老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末怎么做分錄?進(jìn)項(xiàng)10萬,銷項(xiàng)5萬

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齊紅老師 解答 2020-10-14 10:13

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶9732 追問 2020-10-14 11:49

月末是,借銷項(xiàng)5,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5,貸進(jìn)項(xiàng)10,對(duì)嗎?您那個(gè)分錄怎么一下出來的,我看不明白,可以寫詳細(xì)一下嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-14 11:53

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)5

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快賬用戶9732 追問 2020-10-14 11:54

那之前的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額不用轉(zhuǎn)到相反的方向然后將余額結(jié)平?

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快賬用戶9732 追問 2020-10-14 11:55

轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出少交增值稅的區(qū)別是什么,怎么使用

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齊紅老師 解答 2020-10-14 11:55

按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的是可以不轉(zhuǎn)的,你愿意轉(zhuǎn)你也可以轉(zhuǎn)

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快賬用戶9732 追問 2020-10-14 12:00

那為什么這個(gè)分錄是貸方轉(zhuǎn)出多交增值稅?什么時(shí)候使用轉(zhuǎn)出多交增值稅,什么時(shí)候使用轉(zhuǎn)出少交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-10-14 12:20

銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多用的是轉(zhuǎn)出未交增值稅,也沒有說用轉(zhuǎn)出少交增值稅,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多就是轉(zhuǎn)出多交增值稅。

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快賬用戶9732 追問 2020-10-14 12:38

那為什么也有很多說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)不用做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 12:52

什么時(shí)候說了進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理,大于要做啊。

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快賬用戶9732 追問 2020-10-14 13:54

畫紅框的情況說如果本月沒有預(yù)交稅款的話形成留底稅額的是可以不做分錄的

畫紅框的情況說如果本月沒有預(yù)交稅款的話形成留底稅額的是可以不做分錄的
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齊紅老師 解答 2020-10-14 14:10

同學(xué),你看清楚(4)第一種情況,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的人家老師是有寫分錄的,和我上面寫的分錄是一樣的

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快賬用戶9732 追問 2020-10-14 14:14

她說的是,如果本月有預(yù)交數(shù)控的情況是要做那個(gè)分錄的,如果沒有預(yù)交稅款是可以不做分錄的,對(duì)嗎

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快賬用戶9732 追問 2020-10-14 14:17

我們公司現(xiàn)在是每個(gè)月都沒有預(yù)交稅款,每個(gè)月都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是就可以不用做任何分錄?什么情況下需要做您那個(gè)分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 14:17

不是,如果你不做請(qǐng)問帳怎么能平呢,應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)有差額啊

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快賬用戶9732 追問 2020-10-14 14:18

差額就是表示進(jìn)項(xiàng)大于貸方的金額啊,是留底稅額等待以后抵扣進(jìn)項(xiàng)使用啊

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齊紅老師 解答 2020-10-14 14:49

是啊,大于要以后抵所以借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值呀

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快賬用戶9732 追問 2020-10-14 14:56

所以進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),必須像您這樣做分錄才行對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-14 15:04

是的,是要這樣做分錄的

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你好,可以直接含稅暫估
2020-10-14
你好 1. 如果你知道是專票會(huì)開進(jìn)來的。 暫估 把進(jìn)項(xiàng)稅 暫估處理下。 這樣避免你銷售出去 你主營業(yè)務(wù)成本金額不對(duì) 。 暫估是不含稅的話 你后期收到發(fā)票不需要調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本 。 就調(diào)整下暫估的進(jìn)項(xiàng)稅即可。
2020-10-14
同學(xué),你好 產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額?? 你沒有發(fā)票,怎么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)??你也是暫估的?
2024-03-21
你好 你暫估的和發(fā)票金額是一致的可以
2021-03-28
你好,不用一定沖紅的,可以你這樣處理的
2021-01-05
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