你好 老師回復(fù)了官網(wǎng)會(huì)有通知的提示
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽(tīng)誰(shuí)的了,沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽(tīng)誰(shuí)的,寫個(gè)公司新的,我也沒(méi)有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開(kāi)票給建設(shè)單位?
實(shí)操 工業(yè) 星美電器第36筆業(yè)務(wù),預(yù)繳房租,不要開(kāi)票嗎,還有,如果我在答案解疑里提問(wèn),去哪里看老師的回到呢
我們運(yùn)輸公司,賬面有自卸車四臺(tái),17年注冊(cè)公司和買車,當(dāng)時(shí)發(fā)票丟失會(huì)計(jì)沒(méi)入賬,我一八年來(lái),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)過(guò)期,去銀行解壓拿回來(lái)發(fā)票就把四臺(tái)車入賬了,一直計(jì)提折舊,一直沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,想注銷,清理車沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)要繳稅,我給12366打電話問(wèn)17年開(kāi)的機(jī)動(dòng)車發(fā)票還能否抵扣,他們說(shuō)17年開(kāi)始沒(méi)有認(rèn)證期限,去認(rèn)證平臺(tái)看有四臺(tái)車可以抵扣,但是平臺(tái)上的發(fā)票號(hào)碼和金額跟我手里不一致,我找老板問(wèn)咋回事,回答是貸款買車,為提高額度,做的假發(fā)票,真發(fā)票丟失,我讓銷售方提供真實(shí)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章回來(lái)更正入賬時(shí)候金額,把復(fù)印件貼到當(dāng)年憑證上,把假發(fā)片拿掉,按照更正金額把計(jì)提折舊的金額更正到正確為止,這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
廠房租金每月3萬(wàn)元,一年36萬(wàn),按月支付,合同里面未約定開(kāi)具房租費(fèi)發(fā)票。房租費(fèi)目前不能入賬存在幾個(gè)問(wèn)題: 1.租賃合同不是入賬的依據(jù),公司收到房東以個(gè)人名義開(kāi)具的房屋租賃發(fā)票才能計(jì)入成本。如果不開(kāi)發(fā)票的話,到時(shí)候稅務(wù)查到會(huì)被納稅調(diào)增的,因?yàn)榉繓|偷稅漏稅了,有真實(shí)案例的。 2.如果只讓房東開(kāi)個(gè)收條,這個(gè)租金可以入賬,但是不能企業(yè)所得稅前扣除的。目前公司沒(méi)有取得發(fā)票,這個(gè)廠房租金就不能計(jì)入成本,也不能稅前扣除,就是不能減少企業(yè)的利潤(rùn)?。入賬意義不大。 3.租金沒(méi)有發(fā)票,如果對(duì)公賬戶支付了應(yīng)該入賬,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。 4.如果公司沒(méi)有支付款項(xiàng)給這個(gè)職工,暫時(shí)不處理入賬。辛苦老師幫我分析一下以上幾點(diǎn)我理解的對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng),針對(duì)于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過(guò)去,但有些代理商開(kāi)的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對(duì)應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件,原來(lái)是有個(gè)手工的表,出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng),再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒(méi)有比較節(jié)省時(shí)間的方法,怎么去核銷,因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長(zhǎng)期以往,到底還有多少發(fā)票沒(méi)回來(lái),這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎
你好 就是在評(píng)論里提問(wèn) 也是在評(píng)論的位置就有回復(fù)
我沒(méi)找到過(guò),還有上面那個(gè)房租的問(wèn)題,不要發(fā)票嗎
你好 那可能是還沒(méi)有回復(fù)呢 實(shí)操里提問(wèn)不是時(shí)時(shí)回復(fù)的 實(shí)操的問(wèn)題老師不清楚實(shí)際是什么情況 ,如果 只是預(yù)付款不用發(fā)票的 后面做成本費(fèi)用時(shí)要有發(fā)票的 這樣才能稅前扣除
提了問(wèn),肯定不會(huì)在那等回復(fù),就是怎么知道他回復(fù)了
您好, 您看下面的圖片是主管老師的回復(fù),