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老師,入庫存的商品與出庫商品品名不附怎么做會計處理?開紅數(shù)發(fā)票只有下月才能沖回,本月怎樣處理?

2020-10-14 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 09:20

借庫存商品 進(jìn)項 貸銀行存款 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6997 追問 2020-10-14 09:33

入庫的是對的,出庫的與入庫的不附,下月可以紅數(shù)發(fā)票沖銷,本月怎樣處理?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 09:45

可以 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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借庫存商品 進(jìn)項 貸銀行存款 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2020-10-14
你好,對應(yīng)紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,暫估的入庫在發(fā)票收到時已經(jīng)紅沖過,所以不必重復(fù)紅沖。
2023-01-07
對的,是的,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也紅沖,借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2023-04-29
你好 既然是 7月 紅沖了發(fā)票。 那么你現(xiàn)在就紅沖收入 同時紅沖庫存就行了。 比如 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款或者銀行存款 ; 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本 即可。 直接紅沖哈
2021-08-03
分紅的話,直接把之前做的分錄做一個負(fù)數(shù),沖減就可以了。
2021-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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