借庫存商品 進(jìn)項 貸銀行存款 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,入庫存的商品與出庫商品品名不附怎么做會計處理?開紅數(shù)發(fā)票只有下月才能沖回,本月怎樣處理?
一般納稅人,我有一張發(fā)票7月正常開出來的銷項,8月份紅沖了,那么我入賬是做紅字沖減和商品退回的會計分錄,這樣庫存商品就多了,那我要怎么平掉這個多的庫存商品這個數(shù),而且質(zhì)量也有問題的,才退回來。
老師,發(fā)現(xiàn)1月份賬出庫存商品的時候,只做了金額,忘記做數(shù)量了,現(xiàn)在庫存商品里數(shù)量多了,請問該怎么處理
7月開的紅字發(fā)票,分錄已紅沖,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。那原材料庫存表怎么處理,6月出庫的產(chǎn)品庫存沒有,是暫估的,那7月份的庫存怎么處理?這張紅色字體就是原材料庫存表,7月份直接這樣紅沖嗎?
老師,您好,咨詢一下一般納稅人企業(yè),7-10月賣出去商品開票了,但實際庫存11月才進(jìn)來,7-10月庫存這塊要怎么做賬務(wù)處理處理,是先暫估庫存商品嗎
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
入庫的是對的,出庫的與入庫的不附,下月可以紅數(shù)發(fā)票沖銷,本月怎樣處理?
可以 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項轉(zhuǎn)出