你好,增值稅稅負率=增值稅納稅金額/收入*100%
老師,請問一下稅負的計算是按照剔除固定資產后的稅負計算嗎?如何計算的呢?
老師,請問下本月認證了16萬稅額的固定資產的發(fā)票,那稅負如何計算呢?
本月收到購入固定資產的發(fā)票并確定固定資產,但本月并未認證抵扣發(fā)票進項,做了一筆分錄,借:固定資產應交稅費—應交增值稅待認證進項稅額貸:預付賬款,但在做資產負債表時,應交稅費的貸方出現(xiàn)了負數(shù),我是需要做一筆分錄轉到其他流動資產的借方,那后面我需要抵扣這一筆進項稅額該怎么做分錄呢,先轉出然后怎么做呢?
本月收到購入固定資產的發(fā)票并確定固定資產,但本月并未認證抵扣發(fā)票進項,做了一筆分錄,借:固定資產應交稅費—應交增值稅待認證進項稅額貸:預付賬款,但在做資產負債表時,應交稅費的貸方出現(xiàn)了負數(shù),我是否需要做一筆分錄將待認證進項稅額轉入其他流動資產的借方,等后面我需要抵扣這一筆進項稅額再轉出進行抵扣呢?因為是做手工賬所以很疑惑
老師,請問如果11月底有汽車購買款30萬的抵扣稅額,可車輛購置稅要12月才交,那固定資產算幾時?稅率幾時認證抵扣?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
認證了固定資產發(fā)票,是可以拉高稅負嗎
你好,認證了固定資產發(fā)票是降低了稅負率,而不是拉高了
老師,就是固定資產的進項稅額是可以抵扣的嘛,現(xiàn)在就是稅負的計算是按照. 本月應交增值稅/銷售收入*100%, 還是按照稅負=(本月應交增值稅 固定資產進項稅金)/銷售收入*100% 計算呢,這兩種方式計算出的稅負率是不同的喔
你好,增值稅稅負率=增值稅納稅金額/收入*100%