借固定資產(chǎn)606194.69 貸其他應付款,次月開始按4年折舊,月折舊額=606194.69 /4/12 ,借管理費用 貸累計折舊,
老師,這個怎么做分錄。我們是小規(guī)模納稅人,抵扣所得稅可以全額抵扣嗎?是含稅金額抵扣還是不含稅金額抵扣?
老師 小規(guī)模納稅人購買金稅盤480,是全額抵扣增值稅480,還是抵扣的應納稅額???
老師,小規(guī)模收了專票,稅率是13%,作為成本抵扣的時候,是全額抵扣成本,還是去掉稅金的不含稅金額抵扣成本?比方說收了100元的專票。不含稅是87,那抵扣成本是按87,還是按100抵扣?
一般納稅人從小規(guī)模納稅人取得采購鮮牛肉的增值稅專用發(fā)票 進項抵扣金額是按照發(fā)票上含稅金額計算抵扣還是不含稅金額
老師,我們是小規(guī)模納稅人。非首次購買金稅盤可以全額抵扣嗎?已經(jīng)有兩年560元沒有抵扣了,現(xiàn)在有增值稅要交,可以抵扣嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
是要不含稅金額入固定資產(chǎn)嗎?
你給那個是不含稅嗎,不好意思,看錯,借固定資產(chǎn)606194.69%2B 78805.31貸其他應付款,次月開始按4年折舊,月折舊額=(606194.69%2B 78805.31) /4/12 ,借管理費用 貸累計折舊,