同學(xué)你好,預(yù)繳增值稅,城建稅,企業(yè)所得稅,不需要計(jì)提分錄。
金融機(jī)構(gòu)納稅調(diào)整事項(xiàng)中二、扣除類項(xiàng)目調(diào)整中的其他應(yīng)該都填寫啥
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費(fèi),社保費(fèi),實(shí)際支付的工資,我該咋記帳
@郭老師,如果2024年整年的收入為零,所得稅匯算清繳可不可以都填零啊?
老師:我做匯算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第四季度的增值稅收入,跟報(bào)表的收入不一樣,匯算有提示,現(xiàn)在怎么辦
老師 個(gè)體戶用不用計(jì)提折舊,前一任會(huì)計(jì)沒計(jì)提
董孝彬老師,您好!續(xù)問—只要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,傭金和手續(xù)費(fèi)里邊嗎?傭金的話是證券交易的那個(gè)流水賬戶直接扣減的,需要取得發(fā)票的嗎?
老師,我去年匯算清繳的時(shí)候,報(bào)送固定資產(chǎn)的分項(xiàng)時(shí),將已經(jīng)折舊完的電子設(shè)備類的數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),今年我能按正確的報(bào)送嗎?比如去年賬面電子設(shè)備原值450000,累計(jì)折舊450000,我匯算的時(shí)候填了原值600000,累計(jì)折舊600000,今年我能按450000,報(bào)送嗎?匯算清繳時(shí)原值與累計(jì)折舊的總計(jì)金額都跟賬對上的,只是明細(xì)分項(xiàng)金額不對
報(bào)稅系統(tǒng)中怎么查詢往月的報(bào)表
我們公司第二季度做了一筆業(yè)務(wù),利潤100萬,但是費(fèi)用比較少,但是老板不想預(yù)繳那么多稅,可以暫估一些提成之類的費(fèi)用嗎
集團(tuán)內(nèi)部單位之間的固定資產(chǎn)無償調(diào)撥,我們是接收的單位,調(diào)入方,我貸方應(yīng)該放哪個(gè)科目呢,借方計(jì)入固定資產(chǎn)(原值)貸方一個(gè)累計(jì)折舊(調(diào)出方已經(jīng)計(jì)提的折舊)那凈值入哪個(gè)科目呢
還有預(yù)繳教育費(fèi)附加 地方教育附加 需要計(jì)提嗎 不計(jì)提直接 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 后會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)科目未負(fù)數(shù)?
同學(xué)你好,預(yù)繳教育費(fèi)附加,地方教育附加,不需要計(jì)提,不計(jì)提直接,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款,會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)科目負(fù)數(shù),建議等確認(rèn)收入之后,再計(jì)提處理。
是在異地預(yù)繳稅款的 當(dāng)月和下月收到總共收入
同學(xué)你好,建議下個(gè)月確認(rèn)收入后,再根據(jù)應(yīng)繳的稅費(fèi)金額,計(jì)提處理。
當(dāng)月開票 當(dāng)月預(yù)繳 當(dāng)月計(jì)提對嗎?當(dāng)月開票就確定收入了 是這樣嗎?
同學(xué)你好,當(dāng)月開票,當(dāng)月預(yù)繳,當(dāng)月計(jì)提,對的。當(dāng)月開票就確定收入了, 是這樣的。
那如果我在異地預(yù)繳企業(yè)所得稅了,可實(shí)際公司剛成立不久,不需要繳納企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅我還計(jì)提嗎?
您好,如果在異地預(yù)繳企業(yè)所得稅了,可實(shí)際公司剛成立不久,不需要繳納企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅,還是要計(jì)提的。
計(jì)提的數(shù)據(jù)是多少呢 是預(yù)繳的數(shù)據(jù)嗎?
同學(xué)你好,是的,計(jì)提的數(shù)據(jù)是預(yù)繳的數(shù)據(jù)。