你好同學這個是銷售費用的同學。
老師您好 有個關(guān)于銷賬的問題 我們結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收到款了 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 可是我們收款只有一張回單 那我怎么確認這張收款是哪個商品項目名稱 出運批次等等付給我們的呢 我們付款銷賬是有付款申請單赴在后面能看到商品項目和出運批次等等 難道到款項的金額我們只能從輔助余額表里找應(yīng)收帳款對應(yīng)的金額 那金額也太多了 不是很難找嗎 有什么好的方便的辦法嗎 老師
老師,你好,拼多多里有一個交易成功優(yōu)惠券支付金額結(jié)算這是屬于什么科目,應(yīng)該記入哪兒?
【例?多選題】(2017年)下列關(guān)于同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資會計處理表述中,正確的有(?。?A.合并方發(fā)生的評估咨詢費用,應(yīng)計入當期損益 B.與發(fā)行債務(wù)工具作為合并對價直接相關(guān)的交易費用,應(yīng)計入債務(wù)工具的初始確認金額 C.與發(fā)行權(quán)益工具作為合并對價直接相關(guān)的交易費用,應(yīng)計入當期損益 D.合并成本與合并對價賬面價值之間的差額,應(yīng)計入其他綜合收益 老師這個題目答案是AB,但我對B有疑問感覺以前做過一個這題目,對于債務(wù)工具他的交易費用應(yīng)該是計到應(yīng)付債券-利息調(diào)整中去,不應(yīng)該是應(yīng)付債券-面值中去。雖然 都是應(yīng)付債券下的二級科目,但是初始確認金額應(yīng)該是指的面值 吧?感覺以前做過類似這個選項就是錯的?
你好老師,1.長期待攤和待攤現(xiàn)在都不用了嗎,房租用長期,低值易耗品直接計入費用里,不攤銷嗎?2.鋁窗企業(yè)詳細成本需要怎么核算,只有倉庫進出存表,發(fā)貨清單,沒有產(chǎn)成品和半成品統(tǒng)計,應(yīng)該怎么算損耗多少比例?應(yīng)該按多少計入產(chǎn)品成本和產(chǎn)成品,主營業(yè)務(wù)成本?3.外賬現(xiàn)金科目余額少,怎么做增加多點呢?必須走公戶轉(zhuǎn)賬才行嗎?應(yīng)收應(yīng)付前期掛太多金額,一直沒辦法沖賬,后期我做賬務(wù)得話也只能掛應(yīng)收應(yīng)付嗎?外賬想做的正規(guī)點,查了明細賬都是沒辦法沖的,還請老師指點,謝謝老師!
老師請問一下我的資產(chǎn)負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關(guān)系嗎?因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的,可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系?因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個數(shù)對不上呢
請問 我們公司是賣門票的 線上各平臺售票 請問確認收入時 訂單附件太多了這種 老師怎么辦
去年稅務(wù)讓補房產(chǎn)稅,提供不了原值依據(jù),稅務(wù)局就讓按原值100萬補了三年,后面我就一直按這個交,剛才打電話說檢測到去年補的原值有風險,不應(yīng)該是整數(shù)[尷尬],去年補的還能是稅務(wù)局讓交的,后面自己也按那個交的怎么辦
注冊資金實繳要交多少稅?
貿(mào)易公司自己沒有內(nèi)賬,每次要求開票出去,有時候先進來發(fā)票,有什么先出再進發(fā)票,這種情況,有沒有比較好的辦法做好記錄。例如:先進后出,就在進票上備注出庫發(fā)票的編碼,但是又不是每次都先進后出。。。就是幫我想個辦法老師,還有就是發(fā)票產(chǎn)品名稱都雷同,單價卻截然不同。結(jié)轉(zhuǎn)出庫的時候不好辨別??赡芡瑯娱_出去是上衣(名稱不能改,也沒辦法編輯規(guī)格)單價不同,是這個意思
金融資產(chǎn),求營業(yè)利潤金額,求對所有權(quán)的影響,求賬面價值。這些怎么區(qū)分理解。
異地施工預繳稅款,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,的會計分錄,怎么寫,需要計提嗎
姐妹們,想問下有個定期定額開超了,要作廢10幾萬發(fā)票,可以作廢嗎?
老師,申報社保平均工資,個稅和社保報的要保持一致嗎,但我們社保都是按最低申報繳納的,工資個稅又是按實際高的那個繳納個稅的,這個要怎么辦呢
麻煩老師看看這個母題我寫的藍色的會計分錄是否正確呢
請問,如果把廠房租給別人,但我實際開票寫的明細為倉儲服務(wù)費,簽的合同為倉儲保管。這個房產(chǎn)稅是按自用交還是從租交?
可是這是收的錢,除非買家退款,不退款的話就會收到一部分錢
你好同學,少收的部分就入銷售費用就可以同學。