購銷合同的印花稅,是按采購金額與銷售金額交購銷合同的印花稅,稅率是萬分之三。就是入賬的采購金額與銷售金額。當然不同省份存在一定的減免稅比例,如30%的減免稅比例
請問老師,印花稅:購銷合同,數(shù)字應該填含稅金額還是不含稅金額呢?
請問購銷合同的印花稅是按什么交,報稅時幾稅那應該填什么數(shù)字?
單位的印花稅購銷合同,平時按什么數(shù)據(jù)申報?
老師,印花稅應該按購銷合同交才對,但是購銷合同只有噸數(shù),而且開票開了一半我按什么繳納印花稅合適?
請問購買車輛的合同應該按哪個稅目交印花稅?是購銷合同還是產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
銷售金額就是不含稅額填入是嗎
銷售金額在營改增之前是含稅金額,營改增之后,按不含稅金額填寫。
好的!謝謝老師
祝學習進步,工作順利