你好, 建議記入財務(wù)費用…現(xiàn)金折扣
1.實際收到的錢比開出去的發(fā)票金額少了0.08元,可以用現(xiàn)金沖嗎或者可以計入哪個科目 2.實際支付的錢比拿回來的發(fā)票金額少了3.6元,是不是也可以用現(xiàn)金沖,或者可以計入哪個科目
老師,您好,有兩個問題請教:1、員工拿來要報銷的發(fā)票比后面的明細(xì)少,是不是按發(fā)票金額支付?2、計算出的稅和實際申報的稅有0.4元的出入,可以改納稅申報表嗎?謝謝
老師,我想問一下,先申報的個稅,已經(jīng)扣款了,但發(fā)工資的時候發(fā)現(xiàn)申報個稅的工資表金額錯了,和實際的工資有出入,我下個月申報個稅的時候用正確的金額加或者減去差額,把上個月錯誤的調(diào)整回來可以嗎? 比如:我申報的時候?qū)懙氖?000,但實際支付的工資是3500,我下個月申報時寫4000,到實際支付還是3500,可以嗎?
我們預(yù)收款可以確認(rèn)現(xiàn)金折扣嗎?比如客戶預(yù)付款1800,我們按照2000元在系統(tǒng)上充值,我們后續(xù)實際提供的服務(wù)也是2000元的,差額作為財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣。也就是說預(yù)收賬款2000元,財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣200,后面確認(rèn)收入2000元。這個是可以的嗎?現(xiàn)金折扣沒有發(fā)票,金額太大了不好吧?稅前扣除是不是必須要銷售合同或者其他憑證為依據(jù)?
請問老師,我們采購了一批貨100噸,一萬元一噸,運輸?shù)轿覀児緯r入庫前發(fā)現(xiàn)少了1噸,但是對方開發(fā)票給我們100萬元了,并且我們也支付了100萬元了,現(xiàn)在少了1噸,對方要賠付我們1萬元,請問這個發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票,重新開具99噸給我們嗎?還是說賠付了1萬元,我們就可以不用對方?jīng)_紅發(fā)票,我們就按實際99噸入賬(但是發(fā)票上100噸)就可以了,還是必須沖紅發(fā)票重新開具正確的99噸過來給我們。
財政撥款專項補助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
但是現(xiàn)金折舊不是按照總金額來折扣的嗎,這個只是說有幾塊錢的差異
可以記入財務(wù)費用…現(xiàn)金折扣 或記入管理費用…稅費
好的,謝謝老師
老師,第一種情況和第二種情況都可以計入財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣嗎
計入庫存現(xiàn)金不可以嗎
你好, 可以的,不過最好用費用科目調(diào)整。